Faktúry
Počet záznamov: 2492
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0005/18 | epoxid | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Modellsport- Hloža Luboš | 34266500 | 63,60 € | 11.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/19 | zverejnenie prac.ponuky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -1 006,33 € | 20.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,64 € | 04.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | licenčné odmeny | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 468,22 € | 10.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0005/23 | toner | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DRUCKER, s.r.o. | 44925417 | 45,60 € | 09.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/24 | nájom za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 3 846,61 € | 08.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0006/17 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Malá scéna STU | 42177405 | 1 650,00 € | 11.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 74,63 € | 11.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/19 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 295,02 € | 15.01.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/20 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 14.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/21 | oplotenie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 11.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/22 | internet | Slovanet, a.s. | 35954612 | 77,34 € | 10.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0006/23 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 177,72 € | 09.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/24 | vyhotovenie zábradlia do budoby na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 500,00 € | 08.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0007/18 | stoličky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TON - SLOVENSKO. s.r.o. | 35783184 | 471,60 € | 12.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/19 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 744,00 € | 17.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/20 | tonery | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DRUCKER, s.r.o. | 44925417 | 193,20 € | 13.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 661,00 € | 11.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/22 | internet | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 18.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0007/23 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 11.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/24 | sedacie postroje a zlaňovacia brzda do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARBOTEQ s.r.o. | 03404447 | 256,58 € | 09.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0008/18 | elektr.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -349,29 € | 15.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/19 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 2 185,21 € | 24.01.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/20 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 14.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 11.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/22 | údržba VT | Michal MACKO | 35000643 | 268,00 € | 18.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0008/23 | nájom - doplatok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 0,23 € | 12.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/24 | zriadenie internetu v budove divadla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 522,01 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0009/17 | oprava stroja XEROX | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. | 45310106 | 194,40 € | 16.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |