Faktúry
Počet záznamov: 2492
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0012/24 | licencia pre 4 kamery na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 365,76 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0013/17 | oprava auta FABIA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 24,37 € | 19.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/18 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -4 719,44 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/19 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 744,00 € | 04.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/20 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 48,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 90,00 € | 25.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/22 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 18.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0013/23 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 416,22 € | 17.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/24 | zriadenie internetovej siete v budove na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 4 168,80 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0014/17 | prenájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Malá scéna STU | 42177405 | 2 000,00 € | 20.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/18 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,52 € | 18.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/19 | indexácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 63,31 € | 04.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/20 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 401,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/21 | prenájom kanc.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 26.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/22 | nájom | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 0,48 € | 20.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0014/23 | fotografie inscenácie Gašparko | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 17.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/24 | strážna služba v budove na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 6 446,02 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0015/17 | Orange | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 60,00 € | 23.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/18 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 891,00 € | 18.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/19 | oprava Fábie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 657,04 € | 04.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/20 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/21 | indexácia nájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 18,63 € | 28.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/22 | nájomné | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 448,74 € | 20.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0015/23 | vyhotovenie stravných kariet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 137,70 € | 18.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/24 | internet na Záhradíckej | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0016/17 | prenájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Malá scéna STU | 42177405 | 2 800,00 € | 24.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/18 | magnety | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | Stavebné práce, opravárenské práce | 30,38 € | 19.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | ||||
DFBV/0016/19 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 24,79 € | 05.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/20 | protipožiarne služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PASS Rudolf Drahoš | 32177615 | 384,00 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,01 € | 10.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra |