Faktúry
Počet záznamov: 2492
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0024/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 10.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 90,00 € | 10.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,32 € | 23.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/24 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 28,81 € | 02.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | výroba dekorácii hry "Príšerka Charlie" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 980,00 € | 05.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | za predaj vstupeniek v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 11,53 € | 08.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/20 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 247,58 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/21 | aplikačná konzulatácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 10.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/22 | prenájom stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 01.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/23 | kotúče do tlačiarne na vstupenky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | imprimo s.r.o. | 47122081 | 249,96 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/24 | servis výťahov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 58,00 € | 05.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/17 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 60,63 € | 01.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/18 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | za používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 293,72 € | 08.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 90,00 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 90,00 € | 10.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/22 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 21,60 € | 03.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/23 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 175,51 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/24 | servis výťahov do 30.6. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 348,00 € | 05.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/18 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,41 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 500,00 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,99 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/21 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 04.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/22 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 802,92 € | 07.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 103,18 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/17 | pevné linky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,58 € | 06.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,06 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/19 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Denny Trans s.r.o. | 48211311 | 45,49 € | 15.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | ||||||
DFBV/0028/20 | monitor | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra |