Faktúry
Počet záznamov: 2516
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0083/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 195,00 € | 02.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/18 | hosťovanie herca | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 120,00 € | 10.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/22 | kancelárske potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 83,59 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/21 | sťahovacie služby a doprava | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PLUSIM spol. s.r.o. | 35818565 | 814,80 € | 04.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/23 | výroba dekorácií do inscenácie ZÁZRAČNÝ LEKÁR | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 120,00 € | 26.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/22 | ubytovanie členov Divadla Drak | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STU v Bratislave | 00397687 | 1 030,80 € | 27.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/21 | autobusová preprava s prívesom z BA do Banja Luka | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 500,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0135/20 | pokosenie záhrady divadla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LIM GROUP s.r.o. | 48202355 | 80,00 € | 18.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/17 | školenie javiskových ťahov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOPČOK Zlatko | 10870024 | 250,00 € | 07.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/18 | bambusové tyče do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mikosoft PRAHA s.r.o. | 26426251 | 140,18 € | 16.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/23 | nakreditovanie stravného | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 186,63 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/20 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 789,68 € | 05.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/23 | zabezpečenie VO na interiérové vybavenie divadla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 5 760,00 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/22 | ubytovanie pre členov divadla z Prahy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | GARNI HOTEL DOCK | 52753441 | 80,00 € | 19.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/21 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 137,10 € | 30.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/20 | prenájom priestorov na skúšky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 300,00 € | 03.08.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/17 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 500,00 € | 10.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/19 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 169,30 € | 02.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/18 | výroba dekorácie do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 230,00 € | 30.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/17 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 807,58 € | 03.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/17 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 3 207,58 € | 09.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/17 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 407,58 € | 01.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/21 | montáž zásuviek na Záhradníckej | SGB-MF s.r.o. | 36652989 | 711,36 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0104/17 | upratovanie v divadle na Škultétyho ul. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | E.L.A. s.r.o. | 36846261 | 940,00 € | 07.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/20 | oprava strešnej krytiny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Martin Grajciar | 41535227 | 420,00 € | 10.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/18 | Počítač HP 280 G2, Office 2016 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 752,40 € | 29.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/23 | scéna do inscenácie ZÁZRAČNÝ LEKÁR | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 2 050,00 € | 05.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/22 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 23,60 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/21 | hudba Dlhý, Okatý a Bruchatý | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.Martin Žiak Gemini77 | 41648803 | 800,00 € | 20.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/17 | dopracovanie projektovej dokumentácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ateliér 3ab, s.r.o. | 35878789 | 4 296,00 € | 28.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra |