Faktúry
Počet záznamov: 2490
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0128/23 | za prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 10 430,00 € | 03.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/23 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 03.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/23 | nájom za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 07.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/23 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/23 | nájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 05.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/22 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 07.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/22 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/22 | za prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 05.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/24 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 6 655,00 € | 09.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0064/24 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 6 655,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/24 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 6 655,00 € | 08.02.2024 | 13.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0275/18 | hélium do balónov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra Wolf | 40095568 | 58,00 € | 17.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/19 | balloon | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra Wolf | 40095568 | 116,00 € | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/19 | stoličky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 316,80 € | 30.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/19 | digital filter | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Alemat.cz, spol. s r.o. | 28159233 | 44,95 € | 12.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/18 | testery | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ALKOMA s.r.o. | 36335631 | 108,50 € | 07.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/19 | hudba do divadelnej inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ALPHA DESIGN | 54981139 | 1 650,00 € | 07.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/19 | Projektor Acer | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Alza, sk s.r.o. | 36562939 | 505,18 € | 06.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/19 | práčka, sušička | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Alza, sk s.r.o. | 36562939 | 616,21 € | 13.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/20 | Kalkulačky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Alza, sk s.r.o. | 36562939 | 124,99 € | 30.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/18 | monitor, klavesnica | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | alza.sk | 27082440 | 111,98 € | 27.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/24 | strážna služba v budove na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 6 446,02 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0334/23 | strážna služba na Dunmajskej ulici za november | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 5 926,24 € | 13.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/24 | strážna služba za január | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 6 446,02 € | 19.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/24 | strážna služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 6 030,14 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/20 | látky a farby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMREX, s.r.o. | 36229776 | 3 336,49 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/19 | koncert v rámci akcie Letodivy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Andrea Bučková | 8955016510 | 200,00 € | 12.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/17 | HP 250, Office 2016 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 597,60 € | 14.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/17 | služba mail.go24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 650,88 € | 03.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/18 | Počítač HP 280 G2, Office 2016 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 752,40 € | 29.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra |