Faktúry
Počet záznamov: 2490
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0081/23 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 899,50 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/23 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 90,07 € | 14.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/23 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 90,07 € | 17.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/22 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 90,07 € | 14.12.2022 | 25.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/22 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 90,07 € | 14.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/24 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,64 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0340/23 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,64 € | 14.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/24 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,64 € | 19.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/24 | dobropis voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -27,73 € | 03.04.2024 | 26.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0043/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Buchty a loutky, spolek | 63111772 | 1 200,00 € | 26.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/22 | prírodné morské huby - dekorácie do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Caribean Sun, s.r.o. | 08972770 | 163,45 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/18 | vzdelávacie materiály | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | CEDU - Centrum pro demokratické učení, o.p.s. | 02493799 | 32,89 € | 01.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/23 | zvuková technika na Dunajskú ulicu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 201 600,00 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0020/24 | príslušenstvo k zvukovej a osvetľovacej technike | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 2 168,40 € | 16.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0241/18 | hudba do insc. Malá morská víla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Čížek Jindřich | 86876481 | 1 700,00 € | 17.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/21 | hudba k hre BUDKÁČIK A DUBKÁČIK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Čížek Jindřich | 86876481 | 2 200,00 € | 26.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/17 | poistendie prepravovaných osôb | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COLONNADE poisťovňa | 50013602 | 82,00 € | 28.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/17 | poistenie prepravovaných osôb | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COLONNADE poisťovňa | 50013602 | 36,00 € | 28.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/18 | úrazové poistenie preprav. osôb | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COLONNADE poisťovňa | 50013602 | 82,00 € | 01.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/19 | monitor | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 08.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/19 | monitor Fiat Ducat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 08.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/19 | monitor mot.vozidla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 09.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/19 | monitor Fiata | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 11.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/19 | monitor | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/19 | monitor Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 06.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/19 | monitor Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | monitor | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/20 | monitor - Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/20 | monitor Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 31.03.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/20 | monitor Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 12.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra |