Faktúry
Počet záznamov: 2516
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0076/24 | licenčné odmeny - 2/24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 644,31 € | 12.03.2024 | 08.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0052/24 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 335,78 € | 05.02.2024 | 13.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0113/24 | licenčné odmeny za marec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 452,51 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0105/17 | odvoz odpadu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/17 | odvoz odpadu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/17 | odvoz odpadu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 82,95 € | 08.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/16 | poplatok KO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/17 | odvoz odpadu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 10.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/17 | poplatok za KO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 82,95 € | 08.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/17 | poplatok za KO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 11.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/17 | poplatok za odvoz KO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 09.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/17 | poplatok za KO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 82,95 € | 11.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/17 | poplatok za odvoz odpadu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 12.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/17 | komunálny odpad | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 82,95 € | 14.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/17 | poplatok za odvoz odpadu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 15.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/17 | poplatok za odvoz KO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 30.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/20 | zneškodnenie odpadu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | OLO, a.s. | 00681300 | 16,80 € | 21.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/23 | Konštrukcia do novej inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Fridrich Michal | 00705951 | 2 018,50 € | 14.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/23 | prenájom miestnosti Brusel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commune de Woluwe-Saint_lambert | 0207389859 | 884,84 € | 28.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/18 | vzdelávacie materiály | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | CEDU - Centrum pro demokratické učení, o.p.s. | 02493799 | 32,89 € | 01.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | rekvizita do hry HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hugo chodí bos s.r.o. | 03308766 | 40,00 € | 10.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/24 | sedacie postroje a zlaňovacia brzda do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARBOTEQ s.r.o. | 03404447 | 256,58 € | 09.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0019/18 | dekorácie do hry "Príšeriak" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SILIKONY s.r.o. | 04351908 | 77,30 € | 26.02.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/18 | silikony do shry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SILIKONY s.r.o. | 04351908 | 158,00 € | 01.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/20 | doska | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SILIKONY s.r.o. | 04351908 | 46,00 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/22 | dosky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SILIKONY s.r.o. | 04351908 | 139,87 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/22 | účinkovanie na LETODIVY | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo b. spolek | 05727375 | 750,00 € | 22.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/23 | dekorácia do inscenácie HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LUNZO s.r.o. | 06667678 | 30,49 € | 01.04.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/23 | ubytovanie Brusel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | The lounge CVBA | 0893054848 | 2 760,00 € | 28.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/22 | prírodné morské huby - dekorácie do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Caribean Sun, s.r.o. | 08972770 | 163,45 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra |