Faktúry
Počet záznamov: 2516
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0080/22 | oprava elektroniky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Emil Štaffa BES-ELEKTRO | 17499283 | 54,40 € | 31.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/23 | výroba svetielok do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Emil Štaffa BES-ELEKTRO | 17499283 | 34,00 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/23 | oprava lampy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Emil Štaffa BES-ELEKTRO | 17499283 | 27,68 € | 13.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/23 | oprava lampy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Emil Štaffa BES-ELEKTRO | 17499283 | 43,00 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/23 | oprava mikrofónov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Emil Štaffa BES-ELEKTRO | 17499283 | 105,50 € | 07.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/17 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Galéria mesta Bratislavy | 179752 | 100,00 € | 06.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/17 | elektro práce | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Zuzula Štefan servis elektro | 18023746 | 3 012,00 € | 20.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/17 | práce elektro, obhliadka - Škultétyho | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Zuzula Štefan servis elektro | 18023746 | 300,00 € | 21.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/19 | práce elektro | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Zuzula Štefan servis elektro | 18023746 | 300,00 € | 01.07.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/18 | réžia DEDUŠKO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MCLU Koper, Matija Solce | 2136481 | 6 000,00 € | 28.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/23 | žiarovky do hry Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Palmat s.r.o. | 22794204 | 24,60 € | 19.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/23 | žiarovky do inscenácie Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Palmat s.r.o. | 22794204 | 49,10 € | 20.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/21 | látka na výrobu bábok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LÁTKY MRÁZ s.r.o. | 24655317 | 71,20 € | 09.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/18 | siete do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ROMAK Group s.r.o. | 25001167 | 331,38 € | 17.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/18 | siete do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ROMAK Group s.r.o. | 25001167 | 114,18 € | 21.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/19 | omnilux do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | HDT Impex s.r.o. | 25236431 | 203,50 € | 19.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/22 | cestovné Viedeň letisko - Bratislava - 13 osôb | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STUDENT AGENCY k.s. | 25317075 | 63,70 € | 18.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/23 | autobus Bratislava-Viedeň - 12 ks 9.9.2023 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STUDENT AGENCY k.s. | 25317075 | 70,80 € | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/19 | fotostojany | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MEGAPIXEL s.r.o. | 25431927 | 164,08 € | 30.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/18 | bambusové tyče do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mikosoft PRAHA s.r.o. | 26426251 | 140,18 € | 16.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/22 | hosťovanie na LETODIVY | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Loutky bez hranic, z.s. | 27013081 | 550,00 € | 22.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/18 | monitor, klavesnica | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | alza.sk | 27082440 | 111,98 € | 27.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/23 | tržba z predstavení Gašparko | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Drak | 27504671 | 1 523,50 € | 17.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/23 | náklady na výrobu scény a kostýmov na hru Gašparko a zbojník | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Drak | 27504671 | 11 594,03 € | 06.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/19 | Panasonic DMW | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Fonetip s.r.o. | 27752861 | 237,04 € | 12.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/23 | vábnička do hry Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Revo hrište s.r.o.- | 27859312 | 26,80 € | 23.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/17 | Látky - KRÁĽ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SARTOR BOHEMIA s.r.o. | 27908828 | 187,55 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/17 | šaty - KRÁĽ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SARTOR BOHEMIA s.r.o. | 27908828 | 360,58 € | 06.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/18 | brmbolce do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VLNIKA, s.r.o. | 28064321 | 47,90 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/18 | magnety | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | Stavebné práce, opravárenské práce | 30,38 € | 19.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra |