Faktúry
Počet záznamov: 2502
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0352/18 | zvukový pult | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Thomann GmbH | 7998861 | 548,00 € | 19.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/17 | za predaj vstupeniek v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 18,67 € | 11.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/16 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 57,73 € | 29.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 € | 30.12.2023 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0351/19 | služby TP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 1,38 € | 16.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/18 | behringer | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Muziker a.s. | 35840773 | 169,00 € | 19.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 73,26 € | 11.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/23 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 254,30 € | 30.12.2023 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0350/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,07 € | 16.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/18 | javiskový samet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOLORIA, s.r.o. | 31331751 | 2 991,14 € | 19.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,76 € | 07.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/16 | Orange, Orange | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 62,62 € | 28.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/23 | za predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 11,90 € | 30.12.2023 | 26.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0349/19 | dekorácie do inscenácie NUNA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Tomáš Šimon | 40696511 | 2 460,00 € | 16.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/18 | vysávač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 435,00 € | 19.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/17 | kontrola internetu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | BigNet Slovakia, spol. s r.o. | 44137451 | 26,60 € | 07.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/23 | nájom kopírky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 34,36 € | 29.12.2023 | 21.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0348/19 | materiál do hry NUNA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JaVy | 50071734 | 1 400,00 € | 16.01.2020 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/18 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 42,35 € | 19.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/17 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 570,17 € | 07.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/23 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 395,00 € | 29.12.2023 | 21.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0347/19 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 189,60 € | 16.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | ||||||
DFBV/0347/18 | monitor, klavesnica | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | alza.sk | 27082440 | 111,98 € | 27.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/17 | monitor Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 07.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/23 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 26,48 € | 29.12.2023 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0346/19 | stoly na workshopy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MY DVA Slovakia, s.r.o. | 35937548 | 789,24 € | 16.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/18 | prenájom sály | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 792,50 € | 18.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,79 € | 06.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/23 | servis výťahov za 12/2023 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 58,00 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0345/19 | látka do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOLORIA, s.r.o. | 31331751 | 735,68 € | 16.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra |