Faktúry
Počet záznamov: 2502
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0330/18 | výroba dekorácií do hry POPOLVÁR | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 272,00 € | 10.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/17 | za používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 307,88 € | 14.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/23 | nájomné za priestory 1/2024 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 3 846,61 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/19 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,95 € | 10.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/17 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,50 € | 20.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/23 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/19 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 142,30 € | 04.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 96,08 € | 10.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/17 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 277,20 € | 20.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/23 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 551,00 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/22 | hosťovanie v inscenácií Mauglí | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 520,00 € | 30.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/19 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 438,00 € | 03.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/18 | doplnok+1000MB priestor/babkovedivadlo | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 6,60 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/17 | za využitie siete Ticketportal | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 23,58 € | 14.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/23 | prenájom priestorov 1Q/24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 5 669,76 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/22 | reklamné a marketingové služby za 10-12/2022 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 4 080,00 € | 30.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/19 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 4 007,58 € | 02.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,16 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/17 | tlač plagátov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 165,60 € | 14.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/23 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 502,57 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,06 € | 30.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/19 | reflektory 2ks | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Thomann GmbH | 7998861 | 710,00 € | 05.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/18 | hasičské služby za november 2018 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 496,25 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/17 | komunálny odpad | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 82,95 € | 14.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/23 | predaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 10,62 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/22 | prenájom kopír. stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 43,87 € | 30.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/19 | preprava dekorácií z USA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KUEHNE+NAGEL, s.r.o. | 31339603 | 2 870,00 € | 21.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/18 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,83 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 83,16 € | 10.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra |