Faktúry
Počet záznamov: 2516
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0098/24 | za predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 408,74 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0180/20 | ozónový generátor | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Miroslav Berecký ml. | 46661891 | 275,00 € | 27.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/17 | koberec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KORATEX, a.s. | 31332277 | 1 359,20 € | 10.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/17 | koberec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KORATEX, a.s. | 31332277 | 1 183,66 € | 28.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/19 | koncert v rámci akcie Letodivy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Andrea Bučková | 8955016510 | 200,00 € | 12.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/19 | preprava Bratislava-Trnava | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | East West Logistik, s.r.o. | 35684321 | 300,00 € | 24.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/23 | preprava Bratislava - Brusel - Bratislava | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | East West Logistik, s.r.o. | 35684321 | 1 800,00 € | 29.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/23 | preprava dekorácií do Portugalska | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | East West Logistik, s.r.o. | 35684321 | 4 800,00 € | 26.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/19 | fotostojany | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MEGAPIXEL s.r.o. | 25431927 | 164,08 € | 30.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/19 | projekčná fólia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TUCHLER jevištní end textilní technika spol. s r.o. | 41604270 | 411,70 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/21 | príprava a realizácia vyraďovacieho konania | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARCHIVEdata s.r.o | 52277852 | 1 400,00 € | 05.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/21 | správa registratúry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARCHIVEdata s.r.o | 52277852 | 1 595,00 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/18 | dekorácie do hry "Príšeriak" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SILIKONY s.r.o. | 04351908 | 77,30 € | 26.02.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/18 | silikony do shry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SILIKONY s.r.o. | 04351908 | 158,00 € | 01.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/20 | doska | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SILIKONY s.r.o. | 04351908 | 46,00 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/22 | dosky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SILIKONY s.r.o. | 04351908 | 139,87 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/21 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 317,46 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/21 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 3 438,81 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/21 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 317,46 € | 04.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/21 | prenájom preistorov | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 317,46 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0010/22 | nájomné | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 131,28 € | 04.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0009/22 | nájomné | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 70,02 € | 04.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0011/22 | nájomné | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 448,74 € | 04.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0015/22 | nájomné | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 448,74 € | 20.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0039/22 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 448,74 € | 15.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/22 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 148,40 € | 07.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/22 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 448,74 € | 07.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/22 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 712,79 € | 04.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/22 | nájom od 1.6 - 30.6.2022 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 501,55 € | 05.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/22 | nájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 501,55 € | 03.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra |