Faktúry
Počet záznamov: 2516
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0180/19 | autobu do Chrudimi a späť | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 750,00 € | 10.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/17 | autobus BA-Plzeň | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 300,00 € | 19.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/17 | autobus Bratislava - B.Štiavnica-Bratislava | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 750,00 € | 05.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/17 | autobus Bratislava-Martin | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 840,00 € | 27.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/23 | autobus Bratislava-Viedeň - 12 ks 9.9.2023 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STUDENT AGENCY k.s. | 25317075 | 70,80 € | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/18 | autobus do Brna a späť | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 280,00 € | 12.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/18 | autobus do Čadce | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 700,00 € | 27.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/18 | autobus do Chrudimi a späť | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 800,00 € | 03.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/18 | autobus do Poľska | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 850,00 € | 29.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/18 | autobus na festival do Martina | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 750,00 € | 25.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/23 | autobus na prepravu do Žiliny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 800,00 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/21 | autobusová preprava do Hradca Králové a späť | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 000,00 € | 30.06.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/21 | autobusová preprava na festival do Martina | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 800,00 € | 20.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/21 | autobusová preprava s prívesom z BA do Banja Luka | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 500,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0023/23 | baletizol do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadelní služby Plzeň, s.r.o. | 29122651 | 713,00 € | 23.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/21 | baliaci papier do inscenácie | RAJAPACK, s.r.o. | 50398285 | 123,60 € | 03.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0069/19 | balloon | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra Wolf | 40095568 | 116,00 € | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/18 | bambusové tyče do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mikosoft PRAHA s.r.o. | 26426251 | 140,18 € | 16.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/18 | bambusové tyče do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DR štúdio, s.r.o. | 360406562 | 134,83 € | 12.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/23 | bank.poplatky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 12,00 € | 17.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/23 | bankové poplatky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 12,00 € | 17.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/18 | basebalová rukavica do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 20,94 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/18 | behringer | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Muziker a.s. | 35840773 | 169,00 € | 19.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/18 | brmbolce do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VLNIKA, s.r.o. | 28064321 | 47,90 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/22 | časopis Loutkář | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Spolek pro vydávání časopisu LOUTKÁŘ, Divadelní ústav | 67363741 | 23,00 € | 30.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/23 | čelné sklo a kľúče na Fiat Ducato | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 1 561,36 € | 19.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/19 | čelové mikrofóny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ROCK CENTRUM - Ing.P.Foldvári | 32660162 | 403,80 € | 05.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/22 | cestovné Viedeň letisko - Bratislava - 13 osôb | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STUDENT AGENCY k.s. | 25317075 | 63,70 € | 18.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/22 | choreografia pre inscenáciu OkololO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 1 500,00 € | 18.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/21 | členský poplatok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMA Slovakia | 31771441 | 200,00 € | 24.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra |