Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2516

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0247/21 hosťovanie Karol, s.r.o. 52231453 560,00 € 03.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFBV/0254/21 hosťovanie Jazmína Piktorová 9359246380 930,00 € 08.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFBV/0276/21 hosťovanie Občianske združenie Boris 42178266 210,00 € 26.11.2021 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0037/22 hosťovanie Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Jazmína Piktorová 9359246380 170,00 € 15.02.2022 26.02.2022 Faktúra
DFBV/0051/22 hosťovanie Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Divadelná agentúra Žihadlo 37442261 250,00 € 04.03.2022 16.03.2022 Faktúra
DFBV/0068/22 Hosťovanie Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Jazmína Piktorová 9359246380 420,00 € 17.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0099/22 hosťovanie Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Karol, s.r.o. 52231453 220,00 € 18.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0136/22 hosťovanie Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Karol, s.r.o. 52231453 150,00 € 16.05.2022 05.06.2022 Faktúra
DFBV/0189/22 hosťovanie Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Jazmína Piktorová 9359246380 413,00 € 04.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFBV/0200/22 hosťovanie Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Divadelná agentúra Žihadlo 37442261 400,00 € 25.07.2022 07.08.2022 Faktúra
DFBV/0200/22 hosťovanie Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Divadelná agentúra Žihadlo 37442261 400,00 € 25.07.2022 07.08.2022 Faktúra
DFBV/0317/23 hosťovanie Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Jazmína Piktorová 9359246380 210,00 € 28.11.2023 14.12.2023 Faktúra
DFBV/0316/23 hosťovanie Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Jazmína Piktorová 9359246380 240,00 € 28.11.2023 14.12.2023 Faktúra
DFBV/0174/23 hosťovanie Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Karol, s.r.o. 52231453 140,00 € 12.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFBV/0131/23 hosťovanie Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Karol, s.r.o. 52231453 70,00 € 05.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFBV/0107/23 hosťovanie Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Karol, s.r.o. 52231453 280,00 € 10.04.2023 30.04.2023 Faktúra
DFBV/0110/23 hosťovanie Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Jazmína Piktorová 9359246380 240,00 € 13.04.2023 30.04.2023 Faktúra
DFBV/0278/22 hosťovanie Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Karol, s.r.o. 52231453 220,00 € 03.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0106/24 hosťovanie Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Karol, s.r.o. 52231453 280,00 € 09.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0149/18 hosťovanie bábkové divadla zo Žiliny Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Bábkové divadlo Žilina 36145211 500,00 € 24.05.2018 11.06.2018 Faktúra
DFBV/0144/22 hosťovanie Bábkového divadla Žilina Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Bábkové divadlo Žilina 36145211 2 000,00 € 25.05.2022 05.06.2022 Faktúra
DFBV/0064/18 hosťovanie herca Bratislavské bábkové divadlo 00164879 ANGELA s.r.o. 50441604 1 030,00 € 09.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0100/18 hosťovanie herca Bratislavské bábkové divadlo 00164879 ANGELA s.r.o. 50441604 120,00 € 10.04.2018 08.05.2018 Faktúra
DFBV/0337/18 hosťovanie herca Bratislavské bábkové divadlo 00164879 ANGELA s.r.o. 50441604 540,00 € 11.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0332/18 hosťovanie herca Bratislavské bábkové divadlo 00164879 ANGELA s.r.o. 50441604 180,00 € 27.12.2018 09.01.2019 Faktúra
DFBV/0132/21 hosťovanie herca Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Občianske združenie Boris 42178266 1 284,00 € 30.06.2021 02.08.2021 Faktúra
DFBV/0080/18 hosťovanie herečky Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Divadlo PIKI 30869099 120,00 € 29.03.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0055/19 hosťovanie Morávek Bratislavské bábkové divadlo 00164879 ANGELA s.r.o. 50441604 600,00 € 07.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DFBV/0219/22 hosťovanie na LETODIVY Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Loutky bez hranic, z.s. 27013081 550,00 € 22.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0120/19 hosťovanie Nového divadla Nitra Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Umenie a spoločnosť o.z. 50247760 800,00 € 09.05.2019 24.05.2019 Faktúra