Faktúry
Počet záznamov: 2541
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0100/21 | výroba dekorácií do hry Budkáčika a Dubkáčik | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 2 298,00 € | 20.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/22 | výroba dekorácií do hry Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 065,00 € | 15.12.2022 | 25.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/17 | výroba dekorácií - KRÁĽ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 310,00 € | 18.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/18 | výroba dekorácii - ADVENTÚRA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 970,00 € | 28.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | výroba dekorácii hry "Príšerka Charlie" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 980,00 € | 05.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/18 | výroba dekorácii hry "Deduško" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 480,00 € | 04.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/17 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 500,00 € | 10.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/17 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 930,00 € | 09.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/18 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 400,00 € | 10.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/18 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 745,00 € | 06.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/19 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 260,00 € | 23.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/19 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 250,00 € | 20.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/19 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 170,00 € | 15.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/20 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 760,00 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/20 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 6 000,00 € | 18.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/18 | výroba dekorácie do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Potančok Štefan | 11825197 | 190,00 € | 24.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/18 | výroba dekorácie do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 230,00 € | 30.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/24 | výroba dekorácie - skrinka na rybu do foyeru BBD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 1 700,00 € | 12.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0077/22 | výroba bannera | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 82,00 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/21 | vypratávanie priestorov budovy na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PEMAX services, s.r.o. | 51669854 | 11 400,00 € | 01.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/19 | vypracovanie projektu "Riadenie prevádzky" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Adam Matecki | 11402004 | 2 640,00 € | 31.03.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/17 | výmena routra | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | BigNet Slovakia, spol. s r.o. | 44137451 | 62,44 € | 15.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/19 | výmena regulátora | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 56,16 € | 30.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/18 | výmena kolies Fábia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 73,87 € | 11.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/20 | výmena kolies a vyváženie Fábia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 73,87 € | 07.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/23 | výmena kolies a údržba vozidla Fábia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 637,42 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/22 | výmena kolies | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 105,36 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/24 | výmena kolies | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 135,84 € | 13.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0221/20 | výkon technika PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 30.09.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/20 | výkon technika PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 30.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra |