Faktúry
Počet záznamov: 2516
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0015/20 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/20 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 14.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/20 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/20 | predplatne časopisu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadelný ústav | 00164691 | 19,00 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/19 | použitie hudby na Divadelnom jarmoku | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SOZA | 00178454 | 19,20 € | 18.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/20 | za služby Ticketportal | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 19,61 € | 07.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/17 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 19,79 € | 04.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/16 | za predaj vsieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 19,84 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/17 | za predaj v sieti TP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 19,89 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/23 | za využitie siete | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 20,21 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/18 | za predaj v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 20,92 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/18 | basebalová rukavica do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 20,94 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/23 | letáky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 21,00 € | 30.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/22 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 21,60 € | 03.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/24 | súčasť zriadenia internetu na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 21,60 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0010/24 | služba mail go | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 21,60 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0062/22 | lievik do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 21,85 € | 17.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/20 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 22,20 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/17 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 22,38 € | 09.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0155/18 | predpl.časopisu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Spolek pro vydávání časopisu LOUTKÁŘ, Divadelní ústav | 67363741 | 22,44 € | 31.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/17 | repre | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 22,78 € | 28.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | monitor Fiat a Ford | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 22,80 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/22 | toner | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DRUCKER, s.r.o. | 44925417 | 22,80 € | 10.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/22 | monitor Fiat a Ford | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 22,80 € | 01.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/22 | monitor, Fiat Ducato | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 22,80 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/22 | monitor vozidla Fiat a Ford | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 22,80 € | 25.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/22 | monitor Fiat a Ford | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 22,80 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/22 | monitor - FIAT a FORD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 22,80 € | 17.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/21 | nájom Xerox | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 23,00 € | 27.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0246/22 | časopis Loutkář | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Spolek pro vydávání časopisu LOUTKÁŘ, Divadelní ústav | 67363741 | 23,00 € | 30.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra |