Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25614
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1332/15 | poistenie zodpovednosti za škodu za obd.02.09.2015-01.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 47241128 | 580,89 € | 21.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1330/15 | vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.07.-04.08.2015-Krásnohorská,Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 10,50 € | 18.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
D/0116/15 | za dodávku SV na prípravu TÚV 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,00 € | 21.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1310/15 | servis trafostanice za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 16.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1295/15 | 1x letenka VIE-VLC-VIE - 03.09.-05.09.2015 - p. Petra Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 302,12 € | 10.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1294/15 | 1x letenka VIE-VLC-VIE - 03.09.-05.09.2015 - p. Petra Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 120,84 € | 10.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
K/0028/15 | za dodanie diela PD-Predajné automaty a označovače cestov.lístkov na želez. staniciach v rámci BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SAG Elektrovod, a.s. | 36863513 | 4 800,00 € | 09.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
B/0946/15 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.07.2015 -31.07.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 1 208,12 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
B/1013/15 | prepravné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO4 s.r.o. | 35907614 | 336,00 € | 23.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
K/0011/15 | v zmysle bodu 4.1 Zmluvy č.SPIN2-2014-008-cena časti Diela uvedeného v bode 1.3 Zmluvy o dielo-Implementácia SPIN/REP-BI-1.časť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 27 000,00 € | 05.06.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | |||||
B/0926/15 | el. energia 07/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 27,70 € | 06.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | |||||
B/0927/15 | el. energia 07/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,18 € | 06.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | |||||
B/1027/15 | Medzinárodny turnaj v hokejbale Česko-Slovenský pohár 2015 -Gajary-06.06.-07.06.2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hokejbalový tím Slovenska - Old Boys Slovakia, o.z. | 36064360 | 1 000,00 € | 29.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | |||||
B/1361/15 | zabezpečenie marketingových služieb a grafickú výrobu prezentačnej pop-up steny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 360,00 € | 25.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1358/15 | grafická výroba novín Bratislavský kraj 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 700,80 € | 25.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1357/15 | grafická výroba novín Bratislavský kraj 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 700,80 € | 25.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1355/15 | za zabezpečenie VO pre výber dodávateľa na predmet zákazky-Audit konsolid.závierky BSK za rok 2014 a účtovnej závierky za rok 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 676,80 € | 25.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1351/15 | za inzerciu- Hospodárske noviny - 11.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 564,30 € | 24.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
D/0118/15 | nájomné za parkovisko BSK za III.Q.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 272,42 € | 21.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1312/15 | zverejnenie prac.ponúk na www.profesia.sk na obd. 10.09.-24.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 16.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra |