Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25622

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
B/1510/23 inzercia v periodiku Naša Bystrica č.4/2023 - Inzercia 25-4NB-2023 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 00604887 540,00 € 27.12.2023 02.01.2024 Faktúra
B/0728/18 komunikačná platforma - mesačný poplatok - 05/2018 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 15 951,00 € 07.06.2018 02.07.2018 Faktúra
B/1037/22 letenka-Brusel-Viedeň-19.09.2022-06.10.2022-Tomáš Teleky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 tripex s.r.o. 45575771 202,00 € 08.09.2022 06.10.2022 Faktúra
B/0709/23 letenka-Brusel-Viedeň-Brusel 09.07.2023-14.08.2023-Tomáš Teleky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 WINGS, s.r.o. 31365698 375,00 € 11.07.2023 25.07.2023 Faktúra
B/0207/19 letenka-VIE-BRU-VIE-28.-29.01.2019-Mgr.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 WINGS, s.r.o. 31365698 203,00 € 20.02.2019 26.02.2019 Faktúra
B/1717/18 letenka-VIE-LHR-VIE-26.11.-28.11.2018-Mgr.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 WINGS, s.r.o. 31365698 177,50 € 30.11.2018 28.12.2018 Faktúra
B/0783/22 letenka-Viedeň-Brusel-08.07.2022-22.08.2022-Tomáš Teleky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 tripex s.r.o. 45575771 284,51 € 06.07.2022 05.08.2022 Faktúra
B/0765/21 letenka-Viedeň-Brusel-23.06.2021-09.07.2021-Tomáš Teleky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 tripex s.r.o. 45575771 313,95 € 28.06.2021 25.08.2021 Faktúra
B/0764/21 letenka-Viedeň-Brusel-28.5.2021-Križik Martin Bratislavský samosprávny kraj 36063606 tripex s.r.o. 45575771 193,00 € 28.06.2021 25.08.2021 Faktúra
B/0480/17 letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-4.4.-5.4.2017-Mgr.P.Masácová,ubytovanie-Belgicko-Brusel-Hotel Radisson Red-4.4.-5.4.2017-Mgr.P.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 340,43 € 10.04.2017 02.06.2017 Faktúra
B/0481/17 letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-4.4.-5.4.2017-Mgr.P.Masácová,ubytovanie-Belgicko-Brusel-Hotel Radisson Red-4.4.-5.4.2017-Mgr.P.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 255,33 € 10.04.2017 02.06.2017 Faktúra
B/0967/22 letenka-Viedeň-Istanbul-Viedeň-28.9.2022-01.10.2022-Masácová,Kyselová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 tripex s.r.o. 45575771 566,00 € 12.08.2022 23.08.2022 Faktúra
B/0412/17 letenka-Viedeň-Mníchov-Malta-Brusel-Viedeň-21.3.-24.3.2017-Mgr.P.Masácová,ubytovanie-Hotel na Malte-Grand Hotel Excelsior-21.3-24.3.201-Mgr.P.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 499,02 € 27.03.2017 22.05.2017 Faktúra
B/0413/17 letenka-Viedeň-Mníchov-Malta-Brusel-Viedeň-21.3.-24.3.2017-Mgr.P.Masácová,ubytovanie-Hotel na Malte-Grand Hotel Excelsior-21.3-24.3.201-Mgr.P.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 374,26 € 27.03.2017 22.05.2017 Faktúra
B/0966/22 letenka-Viedeň-Valencia-Viedeň-12.9.-14.9.2022-Masácová,Kyselová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 tripex s.r.o. 45575771 380,00 € 12.08.2022 23.08.2022 Faktúra
B/1851/16 letenky-Viedeň-Lisabon-Viedeň-12.-15.12.2016-Mgr.P.Masácová,p.Sz.Csahók,p.M.Moselt,Mgr.Ž.Ščepková Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 927,46 € 14.11.2016 29.12.2016 Faktúra
B/0965/17 letenky-Viedeň-Neapol-Viedeň-19.6.-22.6.2017-Ing.J.Jelemenská,p.S.Garajová,Mgr.P.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 888,32 € 30.06.2017 21.08.2017 Faktúra
B/0966/17 letenky-Viedeň-Neapol-Viedeň-19.6.-22.6.2017-p.S.Csahok,p.Moselt,p.Ž.Sčepková,Mgr.P.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 1 243,66 € 30.06.2017 18.08.2017 Faktúra
B/1489/22 letenky-VIEDEŇ-PARÍŽ a späť-14.12.-16.12.2022-Mgr.Masácová,Mgr.Kyseľová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 892,00 € 08.12.2022 19.12.2022 Faktúra
B/0351/21 montáž žaluzií - šatne RCB Pezinok Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ladislav Pollák 11850981 188,06 € 08.04.2021 04.05.2021 Faktúra