Úrad pre verejné obstarávanie


Informácie
  • Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
  • IČO: 000003
  • Adresa: Dunajská 68, 820 04 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 9

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
D/0016/20 pokuta - SPŠ stavebná a geodetická,Drieňová ul Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Úrad pre verejné obstarávanie 000003 3 500,00 € 05.02.2020 07.02.2020 Faktúra
D/0032/19 pokuta -pri uzavretí zmlúv o poskyt.služieb-konzultač.služby účastník sa vyhol povinnosti uzavrieť zmluvy podľa zákona o verejnom obstaravaní Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Úrad pre verejné obstarávanie 000003 22 311,49 € 21.03.2019 27.03.2019 Faktúra
D/0075/19 pokuta-účastník porušil zákon o VO-Zmluva BSK-SANEX Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Úrad pre verejné obstarávanie 000003 125 000,00 € 12.06.2019 14.06.2019 Faktúra
D/0087/19 pokuta-BSK v postupoch zádavania zákaziek postupoval v rozpore s ustanovením Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Úrad pre verejné obstarávanie 000003 34 472,65 € 03.07.2019 12.07.2019 Faktúra
D/0100/19 pokuta - BSK uzatvoril Zmluvu č.SPIN 159-2008/S bez splnenia podmienok Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Úrad pre verejné obstarávanie 000003 55 720,70 € 08.08.2019 13.08.2019 Faktúra
D/0101/19 pokuta - BSK uzatvoril Zmluvu č.SPIN 159-2008/EUR bez splnenia podmienok Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Úrad pre verejné obstarávanie 000003 7 037,06 € 08.08.2019 13.08.2019 Faktúra
D/0102/19 pokuta - BSK uzatvoril Zmluvu č.SPIN 159-2008/IPSAS bez splnenia podmienok Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Úrad pre verejné obstarávanie 000003 6 456,66 € 08.08.2019 13.08.2019 Faktúra
D/0103/19 pokuta - BSK uzatvoril Zmluvu č.SPIN 159-2008/VYKAZ bez splnenia podmienok Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Úrad pre verejné obstarávanie 000003 4 856,82 € 08.08.2019 13.08.2019 Faktúra
D/0112/19 DOBROPIS k f.č. D/0102/19 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Úrad pre verejné obstarávanie 000003 -1,00 € 12.09.2019 13.09.2019 Faktúra