Faktúry
Počet záznamov: 2225
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0202/16 | čistenie rýn | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KINTLER Karol | 30939968 | 50,00 € | 16.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/15 | čistenie rýn | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KINTLER Karol | 30939968 | 50,00 € | 18.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/15 | učebnica finančná gramotnosť | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KLEMO, spol. s r. o. | 36049051 | 30,75 € | 03.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/22 | revízia komínov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Kominárstvo Rudolf Loipersberger | 37292277 | 30,00 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/24 | revízia komínov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Kominárstvo Rudolf Loipersberger | 37292277 | 30,00 € | 09.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0069/15 | rekonštrukcia športovej podlahy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KORATEX a.s. | 003133227 | 35 919,74 € | 18.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/17 | učebnice NEJ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KORREKT s.r.o. | 35829371 | 224,23 € | 16.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/23 | odstránenie plesne v telocvični | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KUBITEX s.r.o. | 46163484 | 5 770,00 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/24 | oprava WC, výmena manžety, oprava SDK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KUBITEX s.r.o. | 46163484 | 264,00 € | 26.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0030/16 | preprava autobusom na LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | L+L BUS s.r.o. | 46859071 | 1 152,00 € | 17.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/17 | LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | L+L BUS s.r.o. | 46859071 | 1 350,00 € | 09.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/19 | LVVK autobus | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | L+L BUS s.r.o. | 46859071 | 1 200,00 € | 07.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/20 | sprostredkovanie prepravy osôb na lyžiarsky kurz | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | L+L BUS s.r.o. | 46859071 | 945,00 € | 21.01.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/17 | výdajňa stravy - zariadenie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LarUm s.r.o. | 50027123 | 1 436,00 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/21 | toner do PC učebne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 83,04 € | 07.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/22 | plát na školskú lavicu 10 kusov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lineál vd | 00680940 | 640,00 € | 14.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/19 | skrine do dramatickej miestnosti | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 635,00 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 02.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 26.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 04.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/14 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 60,00 € | 31.12.2014 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 05.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 09.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 08.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 06.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 05.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 160,00 € | 07.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/16 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 03.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/16 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 09.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra |