Faktúry
Počet záznamov: 6055
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230535 | telefóny orange - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
20230493 | telefóny orange - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
20230490 | telefóny orange - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
20230489 | telefóny orange - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
20230488 | telefóny orange - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
20230466 | telefóny orange - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
20230463 | telefóny orange - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
20230462 | telefóny orange - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
20240010 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
20240007 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
20240006 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
20240102 | telefóny orange - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
20240099 | telefóny orange - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
20240098 | telefóny orange - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
20240161 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240162 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240165 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240229 | telefóny orange - 04/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240230 | telefóny orange - 04/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240233 | telefóny orange - 04/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20200411 | doplatok - úrazové postenie žiakov | Stredná odborná škola | 00351822 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 3,17 € | 19.10.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
20200430 | virtuálna knižnica - 10/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 3,32 € | 05.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
20200492 | virtuálna knižnica - 11/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 3,32 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
20200534 | virtuálna knižnica - 12/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 3,32 € | 31.12.2020 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
20210046 | virtuálna knižnica - 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 3,32 € | 17.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
20210079 | virtuálna knižnica - 02/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 3,32 € | 11.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
20210168 | virtuálna knižnica - 04/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 3,32 € | 07.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
20210236 | virtuálna knižnica - 05/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 3,32 € | 07.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
20210272 | virtuálna knižnica - 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 3,32 € | 09.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
20210126 | virtuálna knižnica - 03/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 3,32 € | 12.04.2021 | 19.07.2021 | Faktúra |