Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5850

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0027/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 214,49 € 20.01.2021 30.01.2021 Faktúra
DFBV/0027/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 298,91 € 25.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0027/23 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 174,11 € 19.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0027/24 Plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 2 219,00 € 23.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0028/15 potravi Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 637,56 € 21.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0028/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 590,16 € 21.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0028/17 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 120,54 € 25.01.2017 06.02.2017 Faktúra
DFBV/0028/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 188,31 € 29.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0028/19 Zákonné poistenie Citroen Jumper Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ALLIANZ-Slov.poisťovňa 00151700 200,23 € 22.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0028/20 vodné stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 483,70 € 24.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFBV/0028/21 vodné dom Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 64,64 € 19.01.2021 30.01.2021 Faktúra
DFBV/0028/22 vodné,stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 533,58 € 25.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0028/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 947,03 € 23.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0029/15 kvety pre pani Markušins Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Jana Halešová Orchidea 37291530 20,00 € 22.01.2015 09.02.2015 Faktúra
DFBV/0029/16 elektrina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 1 434,83 € 18.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0029/17 Oprava kuchynského zariadenia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Gastro Hold s.r.o. 36353221 138,24 € 26.01.2017 17.02.2017 Faktúra
DFBV/0029/18 nedoplatok vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 11,23 € 25.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0029/19 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 634,12 € 21.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0029/20 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 134,79 € 24.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFBV/0029/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 117,60 € 21.01.2021 30.01.2021 Faktúra