Faktúry
Počet záznamov: 4400
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0055/23 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 4 878,85 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/24 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 62,39 € | 06.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/15 | dobropis za elektrinu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | -547,94 € | 01.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 85,32 € | 11.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 786,93 € | 13.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 57,94 € | 14.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/19 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 08.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/20 | komunálny odpad | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 2 173,60 € | 18.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 004,77 € | 10.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 240,00 € | 09.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 039,32 € | 10.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/24 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 270,80 € | 06.02.2024 | 15.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0057/15 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RIO-IPO | 34120629 | 315,08 € | 05.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 710,05 € | 11.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/17 | Spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 16.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 216,02 € | 15.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/19 | Interiérové dvere | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | STAVKVET | 47608056 | 366,14 € | 01.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/20 | servisné práce na plynovej kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 117,48 € | 18.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/21 | oprava varného kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 934,56 € | 10.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 218,82 € | 08.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 91,22 € | 13.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 291,37 € | 02.02.2024 | 15.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0058/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 171,46 € | 05.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 144,62 € | 15.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 185,30 € | 16.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 175,50 € | 15.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/19 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 12.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/20 | správa a údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 350,40 € | 19.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 206,28 € | 10.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 271,13 € | 10.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra |