Faktúry
Počet záznamov: 4379
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0409/23 | materiál na údržbu a spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 193,36 € | 18.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/22 | vodné, nedoplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 376,48 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 396,20 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 239,37 € | 09.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 26,16 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/18 | elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 378,44 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/17 | kurz pracovných terapeutov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | V a V AKADEMY | 46106723 | 219,00 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/16 | spracovanie mzdovej agendy za december 2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 23.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/15 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 112,44 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/15 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 112,44 € | 16.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 305,05 € | 18.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 120,72 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 098,70 € | 24.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 917,05 € | 10.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/19 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 483,70 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 216,52 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 169,56 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/16 | odvoz nebezpečného nákladu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DETOX s.r.o. | 31582028 | 67,72 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/15 | potraviíny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 69,35 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/15 | potraviíny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 69,35 € | 10.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 672,66 € | 19.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/22 | potravinx | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 208,64 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 371,54 € | 25.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/20 | ochranné rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 144,00 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/19 | revízia plynových kotlov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 693,60 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/18 | motorová píla s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY S.R.O. | 46470034 | 663,73 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 209,24 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/16 | materiál na údržbu, mikrovlnná rúra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 142,35 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/15 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Marian Bagita | 35464011 | 211,16 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/15 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Marian Bagita | 35464011 | 211,16 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra |