Faktúry
Počet záznamov: 4379
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0403/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 750,65 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/22 | Sušička bielizne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MALL SK | 35950226 | 584,00 € | 14.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 129,55 € | 19.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/20 | spracovanie mzdovej agendy 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 143,78 € | 21.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/18 | reprezentačné tlačoviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | COPY SHOP | 44422857 | 600,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 576,48 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/16 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Marian Bagita | 35464011 | 371,83 € | 20.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/15 | dramatoterapia december | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/15 | dramatoterapia december | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/23 | internentové pripojenie na dome ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVANET | 35954612 | 33,06 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/22 | elektrina Harmónia + Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 617,01 € | 11.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 67,58 € | 18.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/20 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 329,61 € | 21.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/18 | pracovná obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dr. MAX | 47686294 | 693,75 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/17 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 673,98 € | 20.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/15 | oprava auta Berlingo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 721,00 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/15 | oprava auta Berlingo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 721,00 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/23 | osušky, plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ULMA Dana Tichá | 35084791 | 1 072,80 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/22 | plyn za dom na ul Čsl. ar. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 004,63 € | 11.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 195,52 € | 11.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/20 | údržba, správa siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 522,00 € | 04.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 191,68 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/18 | vankúše, paplóny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 994,50 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/17 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 45,41 € | 19.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/15 | pracovné zariadenie kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 250,00 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/15 | pracovné zariadenie kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 250,00 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra |