Faktúry
Počet záznamov: 4379
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0397/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 246,23 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 81,41 € | 11.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/21 | elektrina dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 22,67 € | 12.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 194,47 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 208,36 € | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/18 | kosačka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY S.R.O. | 46470034 | 519,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 137,82 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 801,44 € | 13.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 738,21 € | 14.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 738,21 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/23 | Vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 656,39 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/22 | odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DETOX s.r.o. | 31582028 | 249,70 € | 14.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 581,22 € | 11.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 315,34 € | 02.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 575,64 € | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/18 | ochranné pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Agama Group | 31449654 | 1 176,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/17 | servisné elektro práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Elektroslužba Veselský | 14138476 | 771,11 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 429,82 € | 12.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 130,20 € | 10.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 130,20 € | 10.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 264,53 € | 11.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 719,88 € | 14.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 158,88 € | 10.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/20 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 57,58 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/19 | Elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 353,40 € | 12.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/18 | Vybavenie snoezelen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | 3LOBIT s.r.o. | 46020152 | 596,20 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/17 | správa, údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 725,52 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 383,38 € | 12.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 130,62 € | 10.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 130,62 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra |