Faktúry
Počet záznamov: 4414
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0385/16 | akreditovaný rozbor odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 01.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0385/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 95,17 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 75,98 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/22 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 04.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/21 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 03.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/20 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 965,44 € | 26.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/19 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 87,02 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/18 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/17 | spracovanie mzdovej agendy 11/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 407,68 € | 01.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/15 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 75,80 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/23 | plyn na dome ul. ČSl. a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 215,03 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 103,63 € | 04.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/21 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 03.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/20 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 157,22 € | 25.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/19 | Vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 93,22 € | 05.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 88,56 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 74,88 € | 05.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 73,72 € | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/15 | správa a údržba PC kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 99,60 € | 07.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 322,24 € | 04.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 87,60 € | 03.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/21 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 116,76 € | 03.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/20 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 481,46 € | 25.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/19 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 05.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/18 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 237,00 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 136,55 € | 05.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/16 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 170,00 € | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/15 | servisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 191,52 € | 02.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0381/23 | nájomné za IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra |