Faktúry
Počet záznamov: 4416
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0112/23 | oprava kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 48,00 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/23 | oprava plynového kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 257,52 € | 15.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0469/22 | oprava plynového kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 257,52 € | 23.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/17 | oprava a servis sanity | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ARTISANATs.r.o. | 45915822 | 360,00 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/15 | oprava práč | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ERVO SERVIS | 45893730 | 69,00 € | 16.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/21 | čističe vzduchu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orava eu | 45621225 | 318,00 € | 10.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/20 | rukavicde | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MEDPLUS | 45322040 | 137,48 € | 09.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/20 | ochranné rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MEDPLUS | 45322040 | 364,97 € | 08.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/16 | toner | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | COPY PRINT | 45310106 | 84,00 € | 21.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/18 | oprava elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PRISMA Miroslav Geršič | 44969597 | 692,84 € | 27.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0467/19 | oprava elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PRISMA Miroslav Geršič | 44969597 | 796,26 € | 27.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/21 | elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PRISMA Miroslav Geršič | 44969597 | 115,45 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/21 | elektroinštalačné práce na objekte v Pezinku na Hrnčiarskej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PRISMA Miroslav Geršič | 44969597 | 837,73 € | 11.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0518/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MOB INTERIER | 44948271 | 1 528,40 € | 21.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/22 | kreslá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MOB INTERIER | 44948271 | 1 376,00 € | 14.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0541/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MOB INTERIER | 44948271 | 276,60 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0540/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MOB INTERIER | 44948271 | 1 122,10 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0533/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MOB INTERIER | 44948271 | 3 134,30 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/20 | ochranné rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Medi Pharm center | 44877439 | 420,00 € | 11.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0520/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MATRACENTRUM | 44803770 | 4 068,00 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 331,30 € | 30.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 522,88 € | 15.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 218,77 € | 27.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 505,72 € | 06.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 113,14 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 153,29 € | 19.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 83,52 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 272,45 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 241,70 € | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 134,86 € | 17.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra |