Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4368

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0267/23 BUDERUS - zásobník vody Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MM EXPRES 54430348 2 752,26 € 03.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0235/23 oprava a montáž expanznej nádrže Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MM EXPRES 54430348 184,45 € 29.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DFBV/0089/23 oprava plynového kotla Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MM EXPRES 54430348 350,50 € 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
DFBV/0258/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 331,30 € 30.07.2019 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0282/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 522,88 € 15.08.2019 22.08.2019 Faktúra
DFBV/0291/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 218,77 € 27.08.2019 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0302/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 505,72 € 06.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0319/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 113,14 € 12.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFBV/0322/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 153,29 € 19.09.2019 24.09.2019 Faktúra
DFBV/0330/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 83,52 € 26.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0346/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 272,45 € 03.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0357/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 241,70 € 10.10.2019 15.10.2019 Faktúra
DFBV/0363/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 134,86 € 17.10.2019 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0376/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 621,42 € 29.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0392/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 189,31 € 07.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0422/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 516,82 € 05.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0439/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 377,64 € 12.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0454/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 203,29 € 19.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0008/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 782,15 € 14.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0026/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 91,92 € 23.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0051/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 214,96 € 13.02.2020 19.02.2020 Faktúra
DFBV/0036/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 255,04 € 04.02.2020 13.02.2020 Faktúra
DFBV/0062/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 282,48 € 25.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0077/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 131,18 € 05.03.2020 22.03.2020 Faktúra
DFBV/0090/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 734,77 € 17.03.2020 23.03.2020 Faktúra
DFBV/0098/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 59,04 € 24.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0115/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 528,12 € 07.04.2020 17.04.2020 Faktúra
DFBV/0127/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 469,13 € 22.04.2020 05.05.2020 Faktúra
DFBV/0131/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 175,27 € 30.04.2020 12.05.2020 Faktúra
DFBV/0147/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 321,60 € 07.05.2020 13.05.2020 Faktúra