Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4368

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0111/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 333,97 € 12.03.2024 21.03.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
DFBV/0128/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 261,38 € 21.03.2024 28.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0150/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 116,59 € 04.04.2024 18.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0167/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 508,38 € 18.04.2024 23.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0253/18 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 goWork industrie s.r.o. 47993324 421,68 € 17.08.2018 24.08.2018 Faktúra
DFBV/0333/19 oprava priemyselnej práčky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 CLEANING 31571441 585,28 € 01.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0433/20 vybavenei domu na ul. Čsl. ar. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 REGNUM RADOVAN Čičko 40546578 822,00 € 17.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0337/15 kurz barmana pre P. Krajčoviča, projekt OPORA MRZ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Cocktailmánia 47782868 140,00 € 29.10.2015 04.11.2015 Faktúra
DFBV/0325/17 deratizácia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MARK 16 Millan Konfráter 40550192 175,00 € 13.10.2017 21.10.2017 Faktúra
DFBV/0162/19 jarná deratizácia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MARK 16 Millan Konfráter 40550192 150,00 € 10.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0434/19 deratizácia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MARK 16 Millan Konfráter 40550192 227,00 € 11.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0335/22 deratizácia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MARK 16 Millan Konfráter 40550192 205,00 € 27.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFBV/0229/23 deratizácia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MARK 16 Millan Konfráter 40550192 222,00 € 26.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DFBV/0022/18 oprava mraziaceho zariadenia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ICES Novák s.r.o. 47551216 113,20 € 22.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0218/20 oprava chladiaceho zariadenia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ICES Novák s.r.o. 47551216 93,53 € 13.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFBV/0060/21 oprava chladničky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ICES Novák s.r.o. 47551216 102,55 € 12.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0267/21 oprava mraziaceho zariadenia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ICES Novák s.r.o. 47551216 88,49 € 02.08.2021 18.08.2021 Faktúra
DFBV/0176/23 oprava chladiaceho zariadenie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ICES Novák s.r.o. 47551216 190,51 € 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0088/20 germicídne žiariče Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Interiéry a dizajn 47557001 960,60 € 18.03.2020 23.03.2020 Faktúra
DFBV/0166/15 rozbor odpadovej vody Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 AQUASECO 17335264 66,00 € 18.05.2015 21.05.2015 Faktúra
DFBV/0357/15 akreditivaný zber odpadovej vody Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 AQUASECO 17335264 66,00 € 10.11.2015 19.11.2015 Faktúra
DFBV/0193/16 akreditovaný odber odpadovej vody Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 AQUASECO 17335264 66,00 € 01.06.2016 13.06.2016 Faktúra
DFBV/0385/16 akreditovaný rozbor odpadovej vody Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 AQUASECO 17335264 66,00 € 01.12.2016 07.12.2016 Faktúra
DFBV/0222/17 akreditovaný rozbor odpadovej vody Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 AQUASECO 17335264 66,00 € 07.07.2017 12.07.2017 Faktúra
DFBV/0381/17 akreditovaný odber odpadovej vody Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 AQUASECO 17335264 66,00 € 07.12.2017 12.12.2017 Faktúra
DFBV/0180/18 akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 AQUASECO 17335264 66,00 € 12.06.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0352/18 akreditovaný rozbor odpadovej vody Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 AQUASECO 17335264 66,00 € 15.11.2018 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0211/19 akrediitovaný rozbor odpadovej vody Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 AQUASECO 17335264 66,00 € 20.06.2019 25.06.2019 Faktúra
DFBV/0417/19 akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 AQUASECO 17335264 66,00 € 03.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0186/20 akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 AQUASECO 17335264 66,00 € 19.06.2020 25.06.2020 Faktúra