Faktúry
Počet záznamov: 4368
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0377/20 | akreditovaný rozbor odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/21 | akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 21.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/23 | Ťažné zariadenie na škodu Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AUTOCAR | 36408905 | 187,99 € | 21.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0422/22 | preglejka na prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AUTOCAR | 36408905 | 172,49 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0412/22 | lišta na prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AUTOCAR | 36408905 | 172,49 € | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/24 | MTV domy - vysávač | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARCHER | 43967663 | 274,00 € | 03.04.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0110/20 | oprava kosačiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY | 46470034 | 156,00 € | 06.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/21 | oprava kosačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY | 46470034 | 50,00 € | 11.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0413/20 | koberec | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 196,97 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0547/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SG NABYTOK | 09877100 | 220,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0546/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SG NABYTOK | 09877100 | 272,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0466/23 | oprava plynového kotla a gamatiek v IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PLYNOSERVIS ŠALÁT | 47444854 | 120,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/15 | poplatok za školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR | 42170460 | 20,00 € | 05.05.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/17 | čistenie kanalizácie, odvoz splaškov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 80,00 € | 07.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/17 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 50,00 € | 18.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/18 | čistenei kanalizačnej šachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 70,00 € | 21.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/19 | odvoz splaškov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 90,00 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/20 | odvoz splaškov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 90,00 € | 22.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/22 | Čistenie kanalizačnej šachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 95,00 € | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/23 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 310,00 € | 11.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/23 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 320,00 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0521/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ASKO | 35909790 | 2 824,20 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0535/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ASKO | 35909790 | 1 003,80 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/24 | MTV postele | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ASKO | 35909790 | 1 558,80 € | 15.04.2024 | 19.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0168/24 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ASKO | 35909790 | 1 738,80 € | 19.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0202/15 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 480,50 € | 26.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/16 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 301,98 € | 04.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/17 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 413,45 € | 19.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/18 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 430,66 € | 24.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/19 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 873,02 € | 16.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra |