Faktúry
Počet záznamov: 4379
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0186/20 | akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 19.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/21 | akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 21.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/17 | Aktívno-pasívny liiečebný prístroj Thera Tigo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ProormedentSK | 47028076 | 3 500,00 € | 02.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/22 | aktualizácia verzie 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Solitea vema | 36237337 | 63,84 € | 15.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/20 | aktualizácia verzie mzdového programu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 42,24 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/23 | aktuálna verzia mzdového programu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Solitea vema | 36237337 | 72,00 € | 17.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/20 | antibakteriálny fél na ruky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 344,00 € | 06.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/20 | antibakteriálny gél na ruky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 126,10 € | 24.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/18 | aplikácia bioroztoku do čističky OV | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mrázek Petr | 69639485 | 120,00 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/22 | apráva a údržba PC, tonerty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 151,20 € | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/21 | Autorský dozor RD Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 3 307,50 € | 04.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0004/22 | autorský dozor v rámci deinštitucionalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 2 205,00 € | 09.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/21 | batéria do kosačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EBOSS | 52198499 | 43,49 € | 07.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/17 | bio roztok na odpady z kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mrázek Petr | 69639485 | 120,00 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/16 | Biologické ošetrenie odpadov v kuchyni | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mrázek Petr | 69639485 | 120,00 € | 11.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0416/19 | bioroztok do čističky odpadových vôd | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mrázek Petr | 69639485 | 120,00 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/23 | BUDERUS - zásobník vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MM EXPRES | 54430348 | 2 752,26 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/21 | časopis Legislatíva potravín v praxi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 57,60 € | 06.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/23 | cestovné výdavky v zmysle zmluvy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MÁRIA MUCHOVÁ Ing. EBENVIR | 31041485 | 178,00 € | 07.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/22 | chladnička | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 279,00 € | 21.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0514/23 | chladnička gorenje | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 699,00 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/23 | chladnička, materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 547,31 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/19 | chladničkz, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 471,50 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/18 | čistenei kanalizačnej šachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 70,00 € | 21.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/17 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 50,00 € | 18.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/23 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 310,00 € | 11.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/23 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 320,00 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/17 | čistenie kanalizácie, odvoz splaškov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 80,00 € | 07.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/22 | Čistenie kanalizačnej šachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 95,00 € | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0438/20 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 686,23 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra |