Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4379

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0186/20 akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 AQUASECO 17335264 66,00 € 19.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0188/21 akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 AQUASECO 17335264 66,00 € 21.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFKV/0001/17 Aktívno-pasívny liiečebný prístroj Thera Tigo Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ProormedentSK 47028076 3 500,00 € 02.11.2017 10.11.2017 Faktúra
DFBV/0061/22 aktualizácia verzie 2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Solitea vema 36237337 63,84 € 15.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFBV/0013/20 aktualizácia verzie mzdového programu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VEMA s.r.o. 31355374 42,24 € 16.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0019/23 aktuálna verzia mzdového programu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Solitea vema 36237337 72,00 € 17.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0142/20 antibakteriálny fél na ruky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Prosalute lekáreň salvato 36684058 344,00 € 06.05.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0099/20 antibakteriálny gél na ruky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Prosalute lekáreň salvato 36684058 126,10 € 24.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0372/18 aplikácia bioroztoku do čističky OV Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mrázek Petr 69639485 120,00 € 03.12.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0109/22 apráva a údržba PC, tonerty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 151,20 € 29.03.2022 01.04.2022 Faktúra
DFKV/0001/21 Autorský dozor RD Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 A33 47577665 3 307,50 € 04.05.2021 13.05.2021 Faktúra
DFKV/0004/22 autorský dozor v rámci deinštitucionalizácie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 A33 47577665 2 205,00 € 09.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFBV/0132/21 batéria do kosačky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 EBOSS 52198499 43,49 € 07.04.2021 18.04.2021 Faktúra
DFBV/0386/17 bio roztok na odpady z kuchyne Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mrázek Petr 69639485 120,00 € 07.12.2017 12.12.2017 Faktúra
DFBV/0004/16 Biologické ošetrenie odpadov v kuchyni Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mrázek Petr 69639485 120,00 € 11.01.2016 12.02.2016 Faktúra
DFBV/0416/19 bioroztok do čističky odpadových vôd Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mrázek Petr 69639485 120,00 € 02.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0267/23 BUDERUS - zásobník vody Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MM EXPRES 54430348 2 752,26 € 03.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0133/21 časopis Legislatíva potravín v praxi Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VERLAG DASHOFER 35730129 57,60 € 06.04.2021 18.04.2021 Faktúra
DFBV/0309/23 cestovné výdavky v zmysle zmluvy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MÁRIA MUCHOVÁ Ing. EBENVIR 31041485 178,00 € 07.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0325/22 chladnička Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 279,00 € 21.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0514/23 chladnička gorenje Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 699,00 € 20.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0369/23 chladnička, materiál na údržbu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 36748315 547,31 € 27.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0156/19 chladničkz, spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 471,50 € 07.05.2019 14.05.2019 Faktúra
DFBV/0063/18 čistenei kanalizačnej šachty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Helena Kanková 50318705 70,00 € 21.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DFBV/0229/17 čistenie kanalizácie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Helena Kanková 50318705 50,00 € 18.07.2017 21.07.2017 Faktúra
DFBV/0394/23 čistenie kanalizácie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Helena Kanková 50318705 310,00 € 11.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0180/23 čistenie kanalizácie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Helena Kanková 50318705 320,00 € 18.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFBV/0189/17 čistenie kanalizácie, odvoz splaškov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Helena Kanková 50318705 80,00 € 07.06.2017 15.06.2017 Faktúra
DFBV/0063/22 Čistenie kanalizačnej šachty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Helena Kanková 50318705 95,00 € 16.02.2022 22.02.2022 Faktúra
DFBV/0438/20 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 LEON global 36284238 686,23 € 18.12.2020 22.12.2020 Faktúra