Faktúry
Počet záznamov: 4379
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0224/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 241,32 € | 20.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 994,72 € | 20.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | goWork industrie s.r.o. | 47993324 | 421,68 € | 17.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 270,48 € | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 980,51 € | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 899,04 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 166,76 € | 04.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 121,80 € | 23.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 978,13 € | 23.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 365,44 € | 06.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 954,07 € | 06.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 213,89 € | 20.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 798,46 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0460/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 898,09 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0462/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 599,94 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 999,71 € | 05.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 235,42 € | 05.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 172,80 € | 16.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 250,46 € | 22.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 994,72 € | 22.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 253,80 € | 04.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0442/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 397,78 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 757,90 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 999,71 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 937,30 € | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 253,87 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0440/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 987,43 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0439/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 399,30 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0456/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DROGERIA ŠIMKO | 34679626 | 622,55 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0455/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DROGERIA ŠIMKO | 34679626 | 432,46 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra |