Faktúry
Počet záznamov: 4416
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0100/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 67,34 € | 18.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 67,58 € | 18.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/16 | odvoz nebezpečného nákladu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DETOX s.r.o. | 31582028 | 67,72 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 68,16 € | 07.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0432/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 68,16 € | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 68,40 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/21 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 68,57 € | 06.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0410/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 68,64 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/15 | oprava práč | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ERVO SERVIS | 45893730 | 69,00 € | 16.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 69,04 € | 01.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 69,19 € | 11.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 69,19 € | 07.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/15 | potraviíny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 69,35 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/15 | potraviíny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 69,35 € | 10.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 69,76 € | 02.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 69,79 € | 01.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/24 | vodné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 69,83 € | 20.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/24 | vodné Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 69,83 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0176/24 | vodné dom Častá 2 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 69,83 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0216/24 | vodné, stočné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 69,83 € | 20.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0336/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 69,84 € | 20.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/18 | čistenei kanalizačnej šachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 70,00 € | 21.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/18 | skupinová supervízia zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Spoločnosť SOCIO | 47692065 | 70,00 € | 16.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0425/18 | skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Spoločnosť SOCIO | 47692065 | 70,00 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/22 | projekt Noskovič - treková obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SAFETY | 52120015 | 70,00 € | 06.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 70,40 € | 27.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 70,41 € | 11.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 70,56 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0419/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 70,75 € | 24.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 70,88 € | 02.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra |