Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4415

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0049/24 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 2 219,00 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFBV/0095/24 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 2 219,00 € 01.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFBV/0138/24 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 2 219,00 € 02.04.2024 17.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0189/24 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 2 219,00 € 02.05.2024 15.05.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0371/21 licencia informačného systému Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DODS SYSTEM 47813709 2 208,00 € 27.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0464/22 licencia informačného systému Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DODS SYSTEM 47813709 2 208,00 € 22.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFKV/0004/22 autorský dozor v rámci deinštitucionalizácie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 A33 47577665 2 205,00 € 09.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFBV/0056/20 komunálny odpad Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mesto Modra 00304956 2 173,60 € 18.02.2020 24.02.2020 Faktúra
DFBV/0121/21 odpady Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mesto Modra 00304956 2 173,60 € 01.04.2021 18.04.2021 Faktúra
DFKV/0009/18 projektová dokumentácia na DI Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 A33 47577665 2 160,00 € 13.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0303/22 projekt DI - záhradnícke potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 OBI 48258946 2 157,76 € 13.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFBV/0101/21 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 2 124,50 € 17.03.2021 23.03.2021 Faktúra
DFKV/0001/19 projektová dokumentácia na DI Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 A33 47577665 2 100,00 € 01.04.2019 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0435/21 výživové doplnky zo ŠR Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BIOMIN 00681715 2 100,00 € 14.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFBV/0425/20 vitamíny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BIOMIN 00681715 2 059,54 € 15.12.2020 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0141/24 MTV domy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 36748315 2 055,00 € 02.04.2024 17.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0338/21 dezinfekcie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 EXACT INVEST 51119838 1 999,32 € 28.09.2021 30.09.2021 Faktúra
DFBV/0020/20 nedoplatok plyn Harmónia za rok 2019 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 948,78 € 20.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0221/21 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 1 933,00 € 18.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFBV/0131/24 MTV domy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 EVENIT 43919073 1 896,00 € 25.03.2024 28.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0132/24 MTV domy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 EVENIT 43919073 1 896,00 € 25.03.2024 28.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0437/23 fotoaparát s príslušenstvom - z projektu MF Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 PRO LAIKA 313155218 1 895,80 € 10.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0085/15 poplatok za komunálne odpady Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mesto Modra 00304956 1 887,60 € 02.03.2015 16.03.2015 Faktúra
DFBV/0125/15 odpady Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mesto Modra 00304956 1 887,60 € 02.03.2015 14.01.2016 Faktúra
DFBV/0129/16 poplatok za komunálne odpady Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mesto Modra 00304956 1 887,60 € 06.04.2016 15.04.2016 Faktúra
DFKV/0001/22 projektové práce Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 A33 47577665 1 880,00 € 12.07.2022 12.08.2022 Faktúra
DFKV/0001/22 projektové práce Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 A33 47577665 1 880,00 € 12.07.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0297/18 servisné práce na ČOV - odstránenie havarijného stavu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 TECHNO TIP s.r.o. 35730927 1 845,60 € 01.10.2018 12.10.2018 Faktúra
DFBV/0185/18 odpady Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mesto Modra 00304956 1 830,40 € 14.06.2018 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0139/19 komunálne odpady Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mesto Modra 00304956 1 830,40 € 18.04.2019 02.05.2019 Faktúra