MED PLANT
Informácie
- Názov: MED PLANT
- IČO: 35814012
- Adresa: Cpinova 11, 90001 Modra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 103
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0136/22 | tonery a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 276,00 € | 24.08.2022 | 30.08.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0425/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 59,04 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
VO/0211/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 59,04 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0416/22 | Notebooky, tlačiarne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 2 820,24 € | 23.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
VO/0204/22 | tlačiarne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 2 736,00 € | 22.11.2022 | 25.11.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0399/22 | notebooky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 1 442,40 € | 14.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
VO/0195/22 | notebooky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 1 442,40 € | 11.11.2022 | 16.11.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0184/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 87,60 € | 31.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0382/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 87,60 € | 03.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/22 | správa, údržba siete, nové pripojenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 432,00 € | 27.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
VO/0179/22 | správa údržba siete, nové internetové pripojenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 432,00 € | 21.10.2022 | 02.11.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0175/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 156,00 € | 17.10.2022 | 21.10.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0368/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 156,00 € | 19.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 294,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/21 | správa siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 495,36 € | 13.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/21 | správa údržba PC, monitor | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 198,90 € | 13.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/21 | Tlačiareň, tonery, správa siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 340,80 € | 25.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/21 | správa, údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 422,40 € | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/21 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 180,00 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/21 | správa, údržba pc, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 103,20 € | 05.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra |