Faktúry
Počet záznamov: 1029
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20152289 | Kontrola EPS štvrťročná | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 141,40 € | 14.08.2015 | 01.09.2015 | Faktúra | |||||
20152290 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 14.08.2015 | 01.09.2015 | Faktúra | |||||
20152291 | tv balík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 14,99 € | 14.08.2015 | 01.09.2015 | Faktúra | |||||
20152292 | elektrina | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 863,13 € | 14.08.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152293 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 27.08.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
20152294 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 27.08.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152295 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 27.08.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152296 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 34,63 € | 27.08.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152297 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 137,53 € | 31.08.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152298 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 256,25 € | 31.08.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
20152299 | oprava EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 314,40 € | 03.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152300 | opakovaná dodávka plynu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 03.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152301 | čiastočná úhrada zmluvy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 03.09.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
20152302 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 132,06 € | 03.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152303 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 03.09.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
20152304 | poistné | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 390,25 € | 03.09.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
20152305 | nájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 72,91 € | 04.09.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
20152306 | ZSE energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 895,03 € | 07.09.2015 | 18.10.2015 | Faktúra | |||||
20152307 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 07.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
20152308 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 69,16 € | 07.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
20152309 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 08.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
20152310 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 08.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152311 | VW energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 1 739,70 € | 08.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
20152312 | prenájom kopir.stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 08.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
20152313 | WIFI | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 82,80 € | 16.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152314 | stravné lístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. | 44013141 | 2 500,00 € | 16.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152315 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6 516,60 € | 16.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152316 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,97 € | 16.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
20152317 | plyn | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 2 541,97 € | 16.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152318 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 185,10 € | 16.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra |