Faktúry
Počet záznamov: 1029
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20162239 | odvoz odpadu (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 398,16 € | 08.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
20162238 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 08.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
20162266 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 09.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
20152463 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 398,16 € | 31.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
20152443 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 30.11.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
20152442 | odvoz odpadu (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 30.11.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
20152219 | kalibrácia zariadenia na meranie geometrie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HOMOLA s.r.o.,AUTOSERVIS | 31325921 | 87,00 € | 30.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
20151048 | kábel | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HOMOLA s.r.o.,AUTOSERVIS | 31325921 | 472,56 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20161081 | materiál - výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HOMOLA s.r.o.,AUTOSERVIS | 31325921 | 95,23 € | 22.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
20162161 | ubytovanie žiakov - súťaž | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HOTEL ZOBOR s.r.o. | 31592015 | 113,00 € | 17.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
20161003 | kladivo vŕtacie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HQ Tools, s.r.o. | 36833622 | 182,69 € | 27.01.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
20151023 | materi | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | I-center spol. s r.o. | 31339778 | 132,48 € | 09.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
20151034 | Philips výbojka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | I-center spol. s r.o. | 31339778 | 87,24 € | 08.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
20151038 | elekto materiál-výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | I-center spol. s r.o. | 31339778 | 205,49 € | 21.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
20161033 | materiál - výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | I-center spol. s r.o. | 31339778 | 310,39 € | 11.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
20161041 | spínač, istič (učebné pomôcky) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | I-center spol. s r.o. | 31339778 | 204,53 € | 02.05.2016 | 22.05.2016 | Faktúra | |||||
20161042 | skrinka, spínač, hlavica (učebné pomôcky) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | I-center spol. s r.o. | 31339778 | 94,20 € | 02.05.2016 | 22.05.2016 | Faktúra | |||||
20161049 | elektroinštalačný materiál (učebné pomôcky) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | I-center spol. s r.o. | 31339778 | 112,45 € | 24.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
20152021 | revízia komín | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Inczédi Ľudovít-KOMINÁR | 14062623 | 35,00 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152239 | kontrola komínov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Inczédi Ľudovít-KOMINÁR | 14062623 | 35,00 € | 06.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
20162010 | revízia komínov a dymovodov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Inczédi Ľudovít-KOMINÁR | 14062623 | 40,00 € | 27.01.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
20152366 | migrácia serverového systému | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Ján Ďurian-ProCom | 32840187 | 384,00 € | 15.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
20152237 | spracovanie stanoviska statika | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Jozef Vaňo-JV+ | 30885469 | 50,00 € | 06.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
20151095 | XEROX | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 62,00 € | 16.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20151005 | ton | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 63,36 € | 28.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20161007 | tlačiareň | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 96,80 € | 29.01.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
20161026 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 62,00 € | 23.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
20161034 | myš (20 ks) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 74,00 € | 14.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
20161054 | tonery | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 87,60 € | 17.06.2016 | 05.07.2016 | Faktúra | |||||
20161080 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 43,80 € | 22.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra |