Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1029

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20162239 odvoz odpadu (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) Stredná odborná škola automobilová 00891657 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 398,16 € 08.07.2016 13.08.2016 Faktúra
20162238 odvoz odpadu (OLO) Stredná odborná škola automobilová 00891657 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 331,80 € 08.07.2016 13.08.2016 Faktúra
20162266 odvoz odpadu (OLO) Stredná odborná škola automobilová 00891657 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 265,44 € 09.08.2016 21.08.2016 Faktúra
20152463 odvoz odpadu Stredná odborná škola automobilová 00891657 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 398,16 € 31.12.2015 22.01.2016 Faktúra
20152443 odvoz odpadu Stredná odborná škola automobilová 00891657 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 265,44 € 30.11.2015 19.12.2015 Faktúra
20152442 odvoz odpadu (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) Stredná odborná škola automobilová 00891657 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 447,93 € 30.11.2015 19.12.2015 Faktúra
20152219 kalibrácia zariadenia na meranie geometrie Stredná odborná škola automobilová 00891657 HOMOLA s.r.o.,AUTOSERVIS 31325921 87,00 € 30.06.2015 13.07.2015 Faktúra
20151048 kábel Stredná odborná škola automobilová 00891657 HOMOLA s.r.o.,AUTOSERVIS 31325921 472,56 € 05.06.2015 16.06.2015 Faktúra
20161081 materiál - výuka Stredná odborná škola automobilová 00891657 HOMOLA s.r.o.,AUTOSERVIS 31325921 95,23 € 22.08.2016 28.08.2016 Faktúra
20162161 ubytovanie žiakov - súťaž Stredná odborná škola automobilová 00891657 HOTEL ZOBOR s.r.o. 31592015 113,00 € 17.05.2016 27.05.2016 Faktúra
20161003 kladivo vŕtacie Stredná odborná škola automobilová 00891657 HQ Tools, s.r.o. 36833622 182,69 € 27.01.2016 21.02.2016 Faktúra
20151023 materi Stredná odborná škola automobilová 00891657 I-center spol. s r.o. 31339778 132,48 € 09.03.2015 18.03.2015 Faktúra
20151034 Philips výbojka Stredná odborná škola automobilová 00891657 I-center spol. s r.o. 31339778 87,24 € 08.04.2015 20.04.2015 Faktúra
20151038 elekto materiál-výuka Stredná odborná škola automobilová 00891657 I-center spol. s r.o. 31339778 205,49 € 21.04.2015 07.05.2015 Faktúra
20161033 materiál - výuka Stredná odborná škola automobilová 00891657 I-center spol. s r.o. 31339778 310,39 € 11.04.2016 22.04.2016 Faktúra
20161041 spínač, istič (učebné pomôcky) Stredná odborná škola automobilová 00891657 I-center spol. s r.o. 31339778 204,53 € 02.05.2016 22.05.2016 Faktúra
20161042 skrinka, spínač, hlavica (učebné pomôcky) Stredná odborná škola automobilová 00891657 I-center spol. s r.o. 31339778 94,20 € 02.05.2016 22.05.2016 Faktúra
20161049 elektroinštalačný materiál (učebné pomôcky) Stredná odborná škola automobilová 00891657 I-center spol. s r.o. 31339778 112,45 € 24.05.2016 12.06.2016 Faktúra
20152021 revízia komín Stredná odborná škola automobilová 00891657 Inczédi Ľudovít-KOMINÁR 14062623 35,00 € 03.02.2015 16.03.2015 Faktúra
20152239 kontrola komínov Stredná odborná škola automobilová 00891657 Inczédi Ľudovít-KOMINÁR 14062623 35,00 € 06.06.2015 22.07.2015 Faktúra
20162010 revízia komínov a dymovodov Stredná odborná škola automobilová 00891657 Inczédi Ľudovít-KOMINÁR 14062623 40,00 € 27.01.2016 21.02.2016 Faktúra
20152366 migrácia serverového systému Stredná odborná škola automobilová 00891657 Ing.Ján Ďurian-ProCom 32840187 384,00 € 15.10.2015 13.11.2015 Faktúra
20152237 spracovanie stanoviska statika Stredná odborná škola automobilová 00891657 Ing.Jozef Vaňo-JV+ 30885469 50,00 € 06.07.2015 22.07.2015 Faktúra
20151095 XEROX Stredná odborná škola automobilová 00891657 Ing.Viera Závodská-N..NETCOM 22658696 62,00 € 16.09.2015 07.10.2015 Faktúra
20151005 ton Stredná odborná škola automobilová 00891657 Ing.Viera Závodská-N..NETCOM 22658696 63,36 € 28.01.2015 16.03.2015 Faktúra
20161007 tlačiareň Stredná odborná škola automobilová 00891657 Ing.Viera Závodská-N..NETCOM 22658696 96,80 € 29.01.2016 21.02.2016 Faktúra
20161026 toner Stredná odborná škola automobilová 00891657 Ing.Viera Závodská-N..NETCOM 22658696 62,00 € 23.03.2016 02.04.2016 Faktúra
20161034 myš (20 ks) Stredná odborná škola automobilová 00891657 Ing.Viera Závodská-N..NETCOM 22658696 74,00 € 14.04.2016 22.04.2016 Faktúra
20161054 tonery Stredná odborná škola automobilová 00891657 Ing.Viera Závodská-N..NETCOM 22658696 87,60 € 17.06.2016 05.07.2016 Faktúra
20161080 toner Stredná odborná škola automobilová 00891657 Ing.Viera Závodská-N..NETCOM 22658696 43,80 € 22.08.2016 28.08.2016 Faktúra