Faktúra č. 240117

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 240117
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody 01/24
  • Dátum doručenia: 13.02.2024
  • Celková hodnota: 3 015,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť