Faktúry
Počet záznamov: 11177
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210619 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 388,92 € | 13.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
210597 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 437,19 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
210602 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 508,20 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
210669 | Elektrická trojrúra UR 339 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO - HAAL, s.r.o. | 31435076 | 3 495,52 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
230419 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 224,91 € | 11.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
210571 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 28,55 € | 28.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
210572 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 35,20 € | 28.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
220421 | Sivý záves na krúžkoch | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OLA LC, s.r.o. | 44658176 | 221,86 € | 16.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
180542 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HARTMANN-RICO spol. s r.o. | 31351361 | 104,47 € | 25.06.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
210539 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 323,34 € | 28.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
210566 | prípravok do čistiaceho stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB PRESTIGE, s.r.o. | 45914320 | 68,40 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
210569 | Pracovné odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Safety collection s.r.o. | 52120015 | 66,28 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
220420 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 458,34 € | 15.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
230451 | Oprava stredchy praktické vyučovanie UR166 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HSH izol s. r. o. | 36353604 | 14 976,73 € | 18.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
210573 | 4World projekčné plátno s podstavncom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 51,70 € | 29.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
220431 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 335,77 € | 21.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
220437 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 229,33 € | 23.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
210653 | Maliarske práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Vostál | 11925825 | 217,80 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
210549 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 337,38 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
210550 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 35,20 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
210560 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 222,00 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
210547 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 447,66 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
210548 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 367,15 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
230410 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 614,23 € | 10.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
220419 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 250,17 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
19/0004 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 8.2.2019 - 8.2.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 398,60 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
20/0004 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 8.2.2020 - 8.2.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 398,60 € | 07.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
200505 | Bezdotykové teplomery - UR 342 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tilia pharmacy, s. r. o. | 47356286 | 105,80 € | 28.08.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
210536 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 435,83 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
210561 | Dezinfekčný roztok, dávkovač dezinfekcie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MOLPIR, s.r.o. | 31431372 | 349,50 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra |