Faktúry
Počet záznamov: 11191
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21150860 | telef.poplatky 08/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,29 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
21150861 | telef.poplatky 08/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,79 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
31150018 | ubytovanie žiakov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sportcure - Václav Libora | 15067793 | 375,00 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150969 | telef.poplatky 09/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,31 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150876 | prenájom rohoží 08-09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 16.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150939 | kancelárska stolička - 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 220,80 € | 05.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
31150019 | PHM 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovnaft Česká republika, spol. s r.o. | 49450301 | 26,90 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150981 | poštovné 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 147,25 € | 13.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150975 | telef.poplatky 09/2015 0903445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,04 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
21150974 | telef.poplatky 09/2015 0903410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,95 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150973 | telef.poplatky 09/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,70 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150972 | telef.poplatky 09/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,86 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150971 | telef.poplatky 09/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,09 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150970 | telef.poplatky 09/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,99 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150968 | telef.poplatky 09/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,30 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150967 | telef.poplatky 09/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,86 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150959 | odvoz odpadu 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 09.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150958 | telef.poplatky 08/2015 ISDN, 02-492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 123,84 € | 09.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150940 | PHM 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 289,73 € | 06.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150938 | tel. poplatky - nájom PBX 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 05.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150764 | údržba VT 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 990,00 € | 14.08.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
21150772 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 56,56 € | 17.08.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
21150820 | telef.poplatky nájom PBX 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 04.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
21150854 | telef.poplatky 08/2015 0903445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 173,72 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
21150855 | telef.poplatky 08/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,10 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
21150872 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HARTMANN-RICO spol. s r.o. | 31351361 | 98,10 € | 16.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150797 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 341,58 € | 27.08.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150796 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 440,29 € | 27.08.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150786 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 085,00 € | 24.08.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
22150029 | daň z ubytovania 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 16,50 € | 10.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra |