Faktúry
Počet záznamov: 11191
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190643 | Výsadba "Škola škole" UR 106 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOŠVO Modra | 00162311 | 500,00 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
220689 | Darčekové balíčky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOŠVO Modra | 00162311 | 1 272,00 € | 14.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
230093 | Vzdelávacie poukazy - Vstupenky do divadla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | 265,00 € | 16.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
220666 | Vstupenky na predstavlenie - vzdelávacie poukazy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | 181,50 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
240394 | Divadlo ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | 585,00 € | 11.04.2024 | 17.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
21150439 | kooperácia - šitie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied | 00166758 | 36,00 € | 28.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
170653 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Remesloslužba, v.d. | 00168581 | 240,00 € | 10.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
180158 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Remesloslužba, v.d. | 00168581 | 96,00 € | 26.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
210741 | Nový slovenský jazyk pre SŠ UR233 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Orbis Pictus Istropolitana | 0017323266 | 1 152,00 € | 10.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
220765 | Učebnice pre SŠ: Literatura 1,2; Čitame ušami 1,2 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Orbis Pictus Istropolitana | 0017323266 | 1 968,00 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
21150193 | odhŕňanie snehu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Villa Vino Rača, a.s. | 00190268 | 192,00 € | 27.02.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
21150170 | odhrnutie snehu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Villa Vino Rača, a.s. | 00190268 | 216,00 € | 20.02.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
21161157 | výstava JUVIR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Incheba, a.s. | 00211087 | 90,00 € | 23.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
190253 | Odvoz odpadu a čistenie areálu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mestská časť Bratislava Rača MIESTNY ÚRAD | 00304557 | 250,00 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
21/0021 | záloha za prenájom priestorov (20.10.2022) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mestská časť Bratislava Rača MIESTNY ÚRAD | 00304557 | 150,00 € | 31.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
171247 | rekonštrukcia telocvične | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 86 200,00 € | 27.12.2017 | 01.01.2018 | Faktúra | |||||
180340 | stavebné práce - rekonštrukcia telocvične | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 67 733,95 € | 25.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
180564 | výmena podláh | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 4 825,14 € | 03.07.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
180726 | výmena podlahy - izby ŠI | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 6 439,50 € | 06.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
180921 | podlaha - doropis k DF 180564, VS 1811100460 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | -4 339,78 € | 06.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
181087 | podlaha ŠI - UR 354 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 8 360,92 € | 13.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
181121 | oprava podlahy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 2 195,56 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
181120 | oprava podlahy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 749,70 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
190484 | oprava podlahy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 597,20 € | 14.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
191212 | oprava podláh DM - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 9 622,56 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
191213 | oprava podláh DM - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 9 540,76 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
191233 | oprava podláh DM - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 1 026,78 € | 25.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
191325 | oprava podláh DM - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 11 605,50 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
200832 | oprava podláh - UR 288 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 2 580,00 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
200831 | oprava podláh - UR 288 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 840,43 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra |