Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11177

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
190968 seminár - riaditeľ školy Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 60,00 € 30.09.2019 30.09.2019 Faktúra
190985 seminár - jesenné stretnutie účtovníkov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 178,80 € 03.10.2019 03.10.2019 Faktúra
200473 Seminar - Novela zákona o odpadoch a povinnosti pre držiteľov-pôvodcov odpadov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 238,80 € 14.08.2020 19.08.2020 Faktúra
200660 Časopis účtovník v škole a v školskom zaríadení samosprávy Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 158,40 € 20.10.2020 20.10.2020 Faktúra
200765 On-line kniha Smernice a organizačné predpisy Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 352,91 € 01.12.2020 01.12.2020 Faktúra
210690 Časopis účtovník v škole a v školskom zaríadení samosprávy 23.10.2021-29.10.2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 115,20 € 08.11.2021 22.11.2021 Faktúra
21150791 likvidácia odpadu - voda, kal, doprava Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Eko-Salmo s.r.o. 31359647 133,63 € 24.08.2015 19.10.2015 Faktúra
21150280 likvidácia odpadu - tuky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Eko-Salmo s.r.o. 31359647 124,06 € 16.03.2015 02.06.2015 Faktúra
21151157 likvidácia odpadu - tuky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Eko-Salmo s.r.o. 31359647 133,63 € 01.12.2015 25.02.2016 Faktúra
21160176 likvidácia odpadu - tuky, doprava Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Eko-Salmo s.r.o. 31359647 136,66 € 25.02.2016 15.04.2016 Faktúra
21160507 likvidácia odpadu - tuky, doprava Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Eko-Salmo s.r.o. 31359647 124,06 € 20.05.2016 20.10.2016 Faktúra
21160795 likvidácia odpadu - tuky, doprava Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Eko-Salmo s.r.o. 31359647 155,81 € 26.08.2016 20.10.2016 Faktúra
21161191 likvidácia odpadu - tuky, doprava Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Eko-Salmo s.r.o. 31359647 124,06 € 28.11.2016 19.12.2016 Faktúra
170171 likvidácia odpadu - tuky, doprava Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Eko-Salmo s.r.o. 31359647 124,06 € 20.02.2017 15.03.2017 Faktúra
170515 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Eko-Salmo s.r.o. 31359647 124,06 € 25.05.2017 14.06.2017 Faktúra
170786 likvidácia odpadu - tuky, doprava Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Eko-Salmo s.r.o. 31359647 155,81 € 21.08.2017 25.09.2017 Faktúra
171106 likvidácia odpadu - tuky, doprava Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Eko-Salmo s.r.o. 31359647 133,63 € 21.11.2017 21.12.2017 Faktúra
180180 čistenie lapača tukov, likvidácia odpadu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Eko-Salmo s.r.o. 31359647 133,63 € 02.03.2018 10.04.2018 Faktúra
180450 likvidácia odpadovej vody a kalu ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Eko-Salmo s.r.o. 31359647 133,63 € 01.06.2018 06.08.2018 Faktúra
181085 odpad - UR 354 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PANNONIA STEEL, s. r. o. 47536179 444,00 € 13.12.2018 14.12.2018 Faktúra
181084 likvidácia odpadu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PANNONIA STEEL, s. r. o. 47536179 948,00 € 13.12.2018 20.12.2018 Faktúra
181086 likvidácia odpadu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PANNONIA STEEL, s. r. o. 47536179 732,00 € 13.12.2018 20.12.2018 Faktúra
190844 plynoinštalačné a vodoinštalačné práce UR 142 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PANNONIA STEEL, s. r. o. 47536179 1 486,25 € 27.08.2019 01.10.2019 Faktúra
190915 úprava terasy DM - UR 142 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PANNONIA STEEL, s. r. o. 47536179 900,00 € 16.09.2019 07.10.2019 Faktúra
190916 výmena dverí na šatniach - UR 142 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PANNONIA STEEL, s. r. o. 47536179 900,00 € 16.09.2019 07.10.2019 Faktúra
210494 Oprava fasády štítovej steny UR 195 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PANNONIA STEEL, s. r. o. 47536179 4 995,25 € 31.08.2021 28.09.2021 Faktúra
210495 Oprava prístrešku striešky nad vstupom do ŠI UR 346 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PANNONIA STEEL, s. r. o. 47536179 4 983,93 € 31.08.2021 11.10.2021 Faktúra
200850 dodávku a montáž automatickej závory Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TRITON, s. r. o. 47738600 5 965,92 € 22.12.2020 08.01.2021 Faktúra
210081 automatická závora Rapid N Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TRITON, s. r. o. 47738600 1 620,00 € 08.02.2021 23.02.2021 Faktúra
210814 Samonosná posuvná brána s kamer. sytémom UR 159 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TRITON, s. r. o. 47738600 11 665,97 € 15.12.2021 22.12.2021 Faktúra