Faktúry
Počet záznamov: 11177
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190968 | seminár - riaditeľ školy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 60,00 € | 30.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
190985 | seminár - jesenné stretnutie účtovníkov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 178,80 € | 03.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
200473 | Seminar - Novela zákona o odpadoch a povinnosti pre držiteľov-pôvodcov odpadov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 238,80 € | 14.08.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
200660 | Časopis účtovník v škole a v školskom zaríadení samosprávy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 158,40 € | 20.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
200765 | On-line kniha Smernice a organizačné predpisy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 352,91 € | 01.12.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
210690 | Časopis účtovník v škole a v školskom zaríadení samosprávy 23.10.2021-29.10.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 115,20 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
21150791 | likvidácia odpadu - voda, kal, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 133,63 € | 24.08.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
21150280 | likvidácia odpadu - tuky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 124,06 € | 16.03.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | |||||
21151157 | likvidácia odpadu - tuky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 133,63 € | 01.12.2015 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
21160176 | likvidácia odpadu - tuky, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 136,66 € | 25.02.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
21160507 | likvidácia odpadu - tuky, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 124,06 € | 20.05.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
21160795 | likvidácia odpadu - tuky, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 155,81 € | 26.08.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
21161191 | likvidácia odpadu - tuky, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 124,06 € | 28.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
170171 | likvidácia odpadu - tuky, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 124,06 € | 20.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
170515 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 124,06 € | 25.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
170786 | likvidácia odpadu - tuky, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 155,81 € | 21.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
171106 | likvidácia odpadu - tuky, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 133,63 € | 21.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
180180 | čistenie lapača tukov, likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 133,63 € | 02.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
180450 | likvidácia odpadovej vody a kalu ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 133,63 € | 01.06.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
181085 | odpad - UR 354 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PANNONIA STEEL, s. r. o. | 47536179 | 444,00 € | 13.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
181084 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PANNONIA STEEL, s. r. o. | 47536179 | 948,00 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
181086 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PANNONIA STEEL, s. r. o. | 47536179 | 732,00 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
190844 | plynoinštalačné a vodoinštalačné práce UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PANNONIA STEEL, s. r. o. | 47536179 | 1 486,25 € | 27.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
190915 | úprava terasy DM - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PANNONIA STEEL, s. r. o. | 47536179 | 900,00 € | 16.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
190916 | výmena dverí na šatniach - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PANNONIA STEEL, s. r. o. | 47536179 | 900,00 € | 16.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
210494 | Oprava fasády štítovej steny UR 195 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PANNONIA STEEL, s. r. o. | 47536179 | 4 995,25 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
210495 | Oprava prístrešku striešky nad vstupom do ŠI UR 346 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PANNONIA STEEL, s. r. o. | 47536179 | 4 983,93 € | 31.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
200850 | dodávku a montáž automatickej závory | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRITON, s. r. o. | 47738600 | 5 965,92 € | 22.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
210081 | automatická závora Rapid N | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRITON, s. r. o. | 47738600 | 1 620,00 € | 08.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
210814 | Samonosná posuvná brána s kamer. sytémom UR 159 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRITON, s. r. o. | 47738600 | 11 665,97 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra |