Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11159

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21141452 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BELICA s.r.o. 36358711 887,88 € 19.12.2014 02.04.2015 Faktúra
21141447 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 483,84 € 20.12.2014 23.02.2015 Faktúra
21141451 kooperácia-grafické spracovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Alica Dórová - ALDO 34463500 870,00 € 29.12.2014 24.02.2015 Faktúra
21141448 oprava baliaceho stroja Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ROMAX RK s.r.o. 46135651 147,60 € 29.12.2014 27.02.2015 Faktúra
21141446 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 215,44 € 29.12.2014 23.02.2015 Faktúra
21141445 školenie vodičov MV Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METIKO-Metod Kollárik 17737672 185,00 € 29.12.2014 03.02.2015 Faktúra
21141440 telef. polpatky 11-12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,99 € 29.12.2014 03.02.2015 Faktúra
21141439 telef.poplatky 11-12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,95 € 29.12.2014 03.02.2015 Faktúra
21141449 platne, farba Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KRUPA, spo. s r.o. 31591957 232,32 € 29.12.2014 02.04.2015 Faktúra
21141450 Kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LAYOUT s.r.o. 35920858 172,80 € 29.12.2014 27.02.2015 Faktúra
21141458 telef. poplatky, PBX 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 178,80 € 30.12.2014 05.02.2015 Faktúra
21141457 prenájom rohoží 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 22,57 € 30.12.2014 09.02.2015 Faktúra
21141456 upratovanie 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Reiwag Facility Services Sk, s.r.o. 35905816 1 550,22 € 30.12.2014 09.02.2015 Faktúra
21141455 upratovanie 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Reiwag Facility Services Sk, s.r.o. 35905816 1 550,22 € 30.12.2014 09.02.2015 Faktúra
21141453 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BONI FRUCTI, spol. s r.o. 35766981 76,25 € 30.12.2014 05.02.2015 Faktúra
21141454 upratovanie ŠI 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Reiwag Facility Services Sk, s.r.o. 35905816 966,01 € 30.12.2014 09.02.2015 Faktúra
21141443 oprava čerpadla Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 108,00 € 30.12.2014 27.02.2015 Faktúra
21141441 telef. poplatky 11-12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,99 € 30.12.2014 03.02.2015 Faktúra
21141475 nájom GTO 52 za rok 2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. 17336520 14,40 € 31.12.2014 26.02.2015 Faktúra
21141466 PHM 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 188,35 € 08.01.2015 03.02.2015 Faktúra
21141465 údržba VT 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 1 086,00 € 08.01.2015 09.02.2015 Faktúra
21141464 náhradné diely k PC Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 313,20 € 08.01.2015 09.02.2015 Faktúra
21141463 telef.poplatky 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 147,48 € 08.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21141462 údržba a opravy výťahov 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 101,10 € 08.01.2015 27.02.2015 Faktúra
21141459 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 213,36 € 08.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21141468 kooperácia - laminovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 407,03 € 08.01.2015 02.04.2015 Faktúra
21141461 pranie bielizne Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón 30143942 108,84 € 08.01.2015 27.02.2015 Faktúra
21141460 pranie bielizne Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón 30143942 22,40 € 08.01.2015 27.02.2015 Faktúra
21141467 servis PE66 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. 24816281 77,00 € 08.01.2015 13.02.2015 Faktúra
21150002 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 150,34 € 09.01.2015 05.02.2015 Faktúra