Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11169

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
240394 Divadlo ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Divadlo Nová scéna 00164861 585,00 € 11.04.2024 17.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240388 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 850,13 € 11.04.2024 17.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240390 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 395,22 € 11.04.2024 17.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240389 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 92,40 € 11.04.2024 17.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240395 spracovanie miezd 03/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 768,00 € 11.04.2024 17.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240391 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 841,85 € 11.04.2024 18.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240392 Spotreba plynu 03/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 23 567,00 € 11.04.2024 23.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
240393 Preplatok Spotreba plynu 03/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -9 913,52 € 11.04.2024 24.04.2024 Faktúra
240385 Kooperácia potlač tašiek Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GoMerch s.r.o. 36744034 1 434,24 € 10.04.2024 10.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
240383 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 409,73 € 09.04.2024 17.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240381 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Böttcher Slovenská republika, s.r.o. 35756187 48,72 € 09.04.2024 17.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240384 Zber a odvoz odpadu 03/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ESPIK Group s.r.o. 46754768 75,60 € 09.04.2024 17.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240382 prenájom tlačiarne 03/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Z+M servis a.s. 44195591 101,92 € 09.04.2024 23.04.2024 Faktúra
240379 telefón. poplatky 03/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 223,93 € 09.04.2024 24.04.2024 Faktúra
240377 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 142,80 € 08.04.2024 12.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
Z24008 Oprava: Epson projektor EH-TW750 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 VSP DATA a.s. 49241575 30,00 € 08.04.2024 17.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240378 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 016,53 € 08.04.2024 18.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240373 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Eden Hygiena, s.r.o. 53010469 642,37 € 04.04.2024 12.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
240371 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 696,88 € 04.04.2024 12.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
240375 PHM 03/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 332,48 € 04.04.2024 12.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
240372 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 566,02 € 04.04.2024 12.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
240374 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GASTRO STAR, s.r.o. 36831867 303,55 € 04.04.2024 12.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
240369 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 250,39 € 04.04.2024 12.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
240370 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 498,95 € 04.04.2024 12.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
240376 údržba VT 03/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 1 266,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
240367 Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón 30143942 91,24 € 03.04.2024 12.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
240362 telefón. poplatky 03/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 110,39 € 03.04.2024 12.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
240363 prenájom tlačiarne 03/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 37,50 € 03.04.2024 12.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
240365 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 365,70 € 03.04.2024 17.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240364 prenájom tlačiarne 03/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Z+M servis a.s. 44195591 148,56 € 03.04.2024 17.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra