Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11159

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21150822 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. 48026158 98,27 € 04.09.2015 16.09.2015 Faktúra
21150840 šatníkové skrinky 60 ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Tatra-Leasing, s.r.o. 31326552 72,00 € 09.09.2015 16.09.2015 Faktúra
21150309 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BONI FRUCTI, spol. s r.o. 35766981 60,28 € 24.03.2015 14.07.2015 Faktúra
21150569 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MIM system s.r.o. 36332089 125,00 € 04.06.2015 14.07.2015 Faktúra
21150579 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 251,57 € 05.06.2015 14.07.2015 Faktúra
21150592 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. 48026158 354,90 € 09.06.2015 14.07.2015 Faktúra
21150623 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 framipek s.r.o. 31425062 70,16 € 15.06.2015 14.07.2015 Faktúra
21150630 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fekollini s.r.o. 36255220 63,59 € 17.06.2015 14.07.2015 Faktúra
21150663 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. 48026158 124,11 € 01.07.2015 14.07.2015 Faktúra
22150022 daň z ubytovania 06/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 14,85 € 07.07.2015 14.07.2015 Faktúra
21150620 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 210,01 € 12.06.2015 14.07.2015 Faktúra
21150639 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 150,55 € 23.06.2015 14.07.2015 Faktúra
21150640 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. 48026158 317,33 € 23.06.2015 14.07.2015 Faktúra
21150963 spotreba EE 09/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 903,30 € 12.10.2015 13.10.2015 Faktúra
21150835 Elektrická energia 08/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 324,57 € 09.09.2015 11.09.2015 Faktúra
21150922 čistiace prostriedky, vrecia, taniere Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 136,20 € 30.09.2015 12.10.2015 Faktúra
21150921 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 481,48 € 30.09.2015 12.10.2015 Faktúra
21150892 víriče 2 ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 192,00 € 18.09.2015 12.10.2015 Faktúra
21150686 Elektrická energia 06/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 777,02 € 08.07.2015 09.07.2015 Faktúra
21150018 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 527,17 € 12.01.2015 09.03.2015 Faktúra
21150019 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 525,62 € 15.01.2015 09.03.2015 Faktúra
21150020 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 309,00 € 15.01.2015 09.03.2015 Faktúra
21150202 telef.poplatky 01-02/2015 0903154012 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,99 € 03.03.2015 Faktúra
21150184 oprava podlahy - COV Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ivan Hrabovský 36925675 696,00 € 24.02.2015 09.03.2015 Faktúra
21150055 členské, časopis Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a 31789471 12,00 € 23.01.2015 10.03.2015 Faktúra
21150226 členské 2015 - dobropis k DFT 21150055 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a 31789471 -12,00 € 09.03.2015 10.03.2015 Faktúra
22150010 daň z ubytovania 02/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 49,50 € 04.03.2015 Faktúra
21150228 EE 02/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 843,29 € 06.03.2015 12.03.2015 Faktúra
21150209 exkurzia Nemecko - doprava Stredná odborná škola polygrafická 00894915 RNDr. Pavol Jediný - Parsek 33514658 1 780,00 € 03.03.2015 12.03.2015 Faktúra
21150175 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 191,95 € 23.02.2015 Faktúra