Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11191

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
22150013 daň z ubytovania 03/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 74,25 € 14.04.2015 Faktúra
21150349 telef.poplatky 03/2015 ISDN, 02/492092 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 178,80 € 08.04.2015 Faktúra
21150350 telef.poplatky 03/2015 ISDN, 02/492092 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 133,64 € 09.04.2015 Faktúra
21150359 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 387,77 € 09.04.2015 Faktúra
21150382 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 320,72 € 14.04.2015 Faktúra
21150383 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 17,18 € 14.04.2015 Faktúra
21150391 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 316,37 € 15.04.2015 Faktúra
21150384 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Edeny, s.r.o. 36272957 140,76 € 14.04.2015 Faktúra
21150365 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 529,82 € 10.04.2015 Faktúra
21150410 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 344,78 € 21.04.2015 Faktúra
21150422 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 395,12 € 23.04.2015 Faktúra
21150495 oprava Stredná odborná škola polygrafická 00894915 printech s.r.o. 44069553 132,00 € 14.05.2015 Faktúra
22150004 poistenie podnikateľských rizík 8.2.-7.8.2015 /autá,prevážaný tovar/ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ČSOB Poisťovňa a.s. 31325416 808,74 € 22.01.2015 Faktúra
22150003 poistenie podnikateľských rizík 02/2015-07/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ČSOB Poisťovňa a.s. 31325416 326,78 € 15.01.2015 Faktúra
21150147 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 183,17 € 17.02.2015 Faktúra
21150144 spracovanie miezd 01/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 495,00 € 16.02.2015 Faktúra
21150132 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 113,34 € 12.02.2015 Faktúra
21150120 čistiace prostriedky, materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 14,90 € 11.02.2015 Faktúra
21150119 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 470,46 € 11.02.2015 Faktúra
22150007 daň z ubytovania 1/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 47,85 € 09.02.2015 Faktúra
21150118 telef.poplatky 01/2015 ISDN, 02/492092 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 159,01 € 10.02.2015 Faktúra
21150111 Vyučtovacia faktúra za plyn rok 2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 19 691,16 € 09.02.2015 Faktúra
21150100 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fekollini s.r.o. 36255220 173,57 € 05.02.2015 Faktúra
21150082 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 369,56 € 03.02.2015 Faktúra
21150074 oprava stroja SDY-1 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 372,60 € 26.01.2015 Faktúra
21150059 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 378,35 € 26.01.2015 Faktúra
21150047 polygrafický materiál - farby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AP Service, s.r.o. 35770422 64,44 € 22.01.2015 Faktúra
21150044 ISIC karty, obaly Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TransData s.r.o. 35741236 30,00 € 22.01.2015 Faktúra
21150037 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 147,05 € 21.01.2015 Faktúra
21150028 tonery /úhrada ZRPŠ/ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 270,24 € 19.01.2015 Faktúra