Faktúry
Počet záznamov: 11191
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21150260 | poštovné 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 174,05 € | 12.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
31150003 | oprava PE 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 166,00 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
31150005 | ND na opravu PE66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 88,20 € | 19.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
31150006 | náhradné diely na opravu PE66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 44,10 € | 20.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
21150089 | hlásenie do NEIS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Michal Sádovský - ENVIRUM | 43478069 | 80,00 € | 03.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
21150191 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 78,62 € | 27.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
21150242 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 262,31 € | 10.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
21150263 | ubytovanie, strava LVK - inštruktori | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 501,00 € | 12.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
21150273 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 233,35 € | 13.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
21150274 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 41,34 € | 13.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
21150275 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 64,44 € | 13.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
21150283 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 150,13 € | 16.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
21150284 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 126,08 € | 16.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
21150285 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 378,18 € | 16.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
21150265 | doprava inštruktorov - LVK | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Terézia Hrbáňová | 46406751 | 69,00 € | 12.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
21150217 | členský príspevok 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
21150153 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 148,49 € | 17.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
21150159 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 19,00 € | 18.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
21150167 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 294,00 € | 19.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
21150206 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 86,52 € | 02.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
21150214 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 45,84 € | 04.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
21150223 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 129,18 € | 05.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
21150244 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 244,38 € | 10.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
21150264 | doprava LVK | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Terézia Hrbáňová | 46406751 | 713,00 € | 12.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
21150056 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 663,85 € | 23.01.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
21150065 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,56 € | 27.01.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
21150049 | platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 518,40 € | 29.01.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
21150079 | platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 396,00 € | 30.01.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
21150071 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 328,66 € | 28.01.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
21150096 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 25,03 € | 04.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra |