Faktúry
Počet záznamov: 11191
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21150039 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 397,44 € | 21.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
21150034 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 355,10 € | 20.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
21141451 | kooperácia-grafické spracovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 870,00 € | 29.12.2014 | 24.02.2015 | Faktúra | |||||
21150114 | Servisné práce na stroji SDY | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 129,60 € | 05.02.2015 | 25.02.2015 | Faktúra | |||||
21150091 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 76,56 € | 29.01.2015 | 25.02.2015 | Faktúra | |||||
21141475 | nájom GTO 52 za rok 2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 14,40 € | 31.12.2014 | 26.02.2015 | Faktúra | |||||
21150151 | telef.poplatky 01-02/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,88 € | 08.02.2015 | 26.02.2015 | Faktúra | |||||
21150140 | telef.poplatky 01-02/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,97 € | 08.02.2015 | 26.02.2015 | Faktúra | |||||
21141462 | údržba a opravy výťahov 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 101,10 € | 08.01.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
21141448 | oprava baliaceho stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 147,60 € | 29.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
21141443 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 108,00 € | 30.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
21141435 | kooperácia - lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 131,88 € | 18.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
21141419 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 765,68 € | 16.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
21141424 | oprava baliaceho stroj | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 223,20 € | 17.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
21141430 | školenie vodičov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | J.I.M.A., spol. s r.o. | 44609132 | 79,20 € | 18.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
21141415 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 579,16 € | 16.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
21141400 | preprava MT -BA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VP Trans, s.r.o. | 35879530 | 336,00 € | 11.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
21141357 | obsluha kotolne 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 05.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
21141313 | oprava váh | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ján Žilavý - Servis váh | 36981761 | 223,00 € | 27.11.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
21150104 | upratovanie 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 05.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
21150103 | upratovanie 01/2015 - ŠK | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 05.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
21150102 | upratovanie DM 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 05.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
21141461 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 108,84 € | 08.01.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
21141460 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 22,40 € | 08.01.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
21141338 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 95,62 € | 04.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
21141298 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 43,74 € | 24.11.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
21141172 | PZP 2015 - súbor vozidiel | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 611,53 € | 27.10.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
21141450 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 172,80 € | 29.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
21150157 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 25,74 € | 18.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
21150156 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 154,80 € | 18.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra |