Faktúry
Počet záznamov: 11191
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170598 | opravy priestorov školy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOAR, spol. s.r.o. | 36380041 | 178 631,63 € | 14.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
230869 | Oprava kuchyne UR409 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRANE, s. r. o. | 54419085 | 113 297,11 € | 19.12.2023 | 02.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
210724 | "Výmena okien a dverí na internáte školy" UR 473 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | 106 817,00 € | 15.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
220550 | stroj CTP screen PTR4600 N-S+kit+upgrade XMF | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Graphic Arts s.r.o. | 54354773 | 104 454,00 € | 12.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
21150607 | zostatok istiny LZC/08/00134 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o. | 36745804 | 103 245,96 € | 11.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
200835 | Horizon V1 - UR 463 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 102 600,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
230883 | Interiérové vybavenie UR467 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 96 156,07 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
200371 | oprava internátnych izieb, zádržné | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EURO LEASPARTNER, s. r. o. | 43847731 | 95 617,69 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
210465 | Výmena stúpačiek ÚV, TUV, Cirkulácie a kanalizácie UR 12 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 87 703,66 € | 19.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
171247 | rekonštrukcia telocvične | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 86 200,00 € | 27.12.2017 | 01.01.2018 | Faktúra | |||||
200565 | Oprava kúrenia a rozvodov kúrenia UR 176 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 84 442,90 € | 21.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
210833 | Výroba a montáž mobiliáru UR474 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 82 403,25 € | 27.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
180452 | projekty - rekonštrukcia COVP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 80 842,75 € | 01.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
210835 | BaumannPERFECTA 115 UR447 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 72 276,00 € | 27.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
220857 | "Výmena okien a dverí na internáte školy" UR 473 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | 70 653,30 € | 21.01.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
180340 | stavebné práce - rekonštrukcia telocvične | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 67 733,95 € | 25.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
230874 | "Oprava osvetlenia a elektroinštalácie v tlačovej hale" UR 477 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LORIME GARDEN s.r.o. | 52384578 | 62 400,00 € | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
210730 | HORIZON HT-30C UR322 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 60 273,60 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
190845 | Oprava rozvodov studenej vody - UR 79 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 54 233,57 € | 27.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
230068 | spotreba plynu 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 52 576,48 € | 08.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
180074 | projektové práce COVP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 50 688,00 € | 05.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
181089 | Lepička Horizon BQ-270V | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 42 600,00 € | 13.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
220217 | projektová dokumentacia - rekonštrukcia a investičná podpora COVP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 38 028,00 € | 08.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
210514 | dodávka a montáž podlahových krytín z PVC UR256 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VETEX Int., s. r. o. | 44593287 | 34 597,70 € | 09.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
171215 | projektové práce COVP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 32 400,00 € | 15.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
230897 | spotreba plynu 12/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 31 448,00 € | 29.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
230140 | spotreba plynu 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 30 177,14 € | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
220598 | Výmena PVC krytín a maliarske práce UR 111 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VETEX Int., s. r. o. | 44593287 | 29 726,69 € | 13.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
240114 | spotreba plynu 01/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29 410,87 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
21151264 | rekonštrukcia bytu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HN -INVEST, s.r.o. | 36659550 | 29 075,32 € | 22.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra |