Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2471

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
061/20 dodávka zemné plynu na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 560,00 € 03.03.2020 29.03.2020 Faktúra
091/20 dodávka zemného plynu na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 560,00 € 02.04.2020 12.05.2020 Faktúra
118/20 dodávka zemného plynu na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 560,00 € 05.05.2020 18.05.2020 Faktúra
135/20 dodávka zemného plynu Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 560,00 € 02.06.2020 23.06.2020 Faktúra
172/20 Plyn na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 560,00 € 09.07.2020 09.08.2020 Faktúra
190/20 dodávka zemného plynu Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 560,00 € 04.08.2020 11.09.2020 Faktúra
217/20 dodávka zemného plynu na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 560,00 € 03.09.2020 10.10.2020 Faktúra
257/20 dodávka zemného plynu na Pal. byt Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 560,00 € 02.10.2020 12.11.2020 Faktúra
300/20 dodávka zemného plynu na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 560,00 € 03.11.2020 27.12.2020 Faktúra
332/20 dodávka zemného plynu na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 560,00 € 02.12.2020 18.01.2021 Faktúra
232/20 čistiace potreby na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 KANPEX - Peter Šesták 11891581 1 548,04 € 10.09.2020 10.10.2020 Faktúra
325/23 vyúčtovanie - protokoly, triedne knihy, tlačivá Jazyková škola, Palisády 17319145 ŠEVT 31331131 1 547,23 € 21.11.2023 02.12.2023 Faktúra
240/17 Fa za revízie elktr. spotrebicov, bleskozvody na Pal. + Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 rt elektro s.r.o. 50991175 Iné 1 533,00 € 21.11.2017 10.12.2017 Faktúra
224/17 Fa za dodávku zemného plynu na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 531,00 € 02.11.2017 10.12.2017 Faktúra
233/20 online registrácia študentov Jazyková škola, Palisády 17319145 Cloudee,s.r.o. 47628839 1 520,00 € 10.09.2020 10.10.2020 Faktúra
378/22 tonery do tlačiarní a kopírky Jazyková škola, Palisády 17319145 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 514,90 € 06.12.2022 08.01.2023 Faktúra
039/24 vyúčtovanie - knihy Čarovná Bratislava Jazyková škola, Palisády 17319145 CBS 36754749 1 478,40 € 28.02.2024 09.03.2024 Faktúra
382/22 tonery 2 x sada farebné do dvoch tlačiarní Jazyková škola, Palisády 17319145 Ledum Kamara s.r.o. 48158836 1 476,98 € 07.12.2022 08.01.2023 Faktúra
031/19 Fa za tlač osvedčení a vysvedčení jazykej skúšky, zápisnice ku komisii Jazyková škola, Palisády 17319145 ŠEVT 31331131 1 459,22 € 06.02.2019 12.03.2019 Faktúra
010/24 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz január 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 456,00 € 23.01.2024 09.02.2024 Faktúra
019/24 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz febr. 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 456,00 € 01.02.2024 09.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
051/24 plyn (Vazovova) Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 456,00 € 04.03.2024 06.04.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
079/24 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz april 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 456,00 € 02.04.2024 03.05.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
087/22 vyúčtovanie - kreslá, pohovky Jazyková škola, Palisády 17319145 Detskapostel s.r.o. 47429151 1 452,00 € 22.03.2022 10.04.2022 Faktúra
015/19 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz 1/2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 446,00 € 16.01.2019 12.02.2019 Faktúra
026/19 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 446,00 € 04.02.2019 12.03.2019 Faktúra
052/19 Fa za dodávku zemného plynu na VAZ Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 446,00 € 04.03.2019 15.04.2019 Faktúra
080/19 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 446,00 € 04.04.2019 14.05.2019 Faktúra
105/19 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 446,00 € 03.05.2019 14.06.2019 Faktúra
133/19 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 446,00 € 04.06.2019 12.07.2019 Faktúra